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老師,請問一下,我們物業(yè)公司去年每個月已經(jīng)按照權責發(fā)生制確認了物業(yè)費的收入。沒有開票的也一起確認了,但是業(yè)主今年才來開去年的全部發(fā)票。那這樣賬務上要怎么調整。

2025-06-05 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 08:55

你好,這種賬上做開票的收入,同時做不開票收入的負數(shù)。

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快賬用戶4991 追問 2025-06-05 08:58

那去年已經(jīng)確認的收入需要調整嗎?不會是每個月的都要調整吧

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齊紅老師 解答 2025-06-05 08:58

你好,不用調,之前做的是對的。

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快賬用戶4991 追問 2025-06-05 17:54

老師,不好意思,再打擾一下,今天早上的這個問題,你說做不開票的負數(shù),那到時候在稅務局上申報的增值稅和企業(yè)所得稅收入就不一致了,這有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:55

你好,這個實操中,會需要去稅務局上門申報。需要解釋這個差異。

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快賬用戶4991 追問 2025-06-05 17:57

所以,以后是不是無論是否交費,都全部按確認的收入開好發(fā)票就不存在這個問題?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 17:58

你好,是的。這樣簡單點

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你好,這種賬上做開票的收入,同時做不開票收入的負數(shù)。
2025-06-05
物流服務完成即確認收入,即使不開票也確認收入,所以不屬于未按權責發(fā)生制確認收入。
2021-04-30
你好,你到時候做不開票收入的負數(shù) 來沖減就可以了。
2024-12-26
開了發(fā)票沖之前的無票收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 在做發(fā)票的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2024-12-17
同學你好 支付的時候收到發(fā)票才計入以前年度損益調整
2021-03-11
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