你好,你到時(shí)候做不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù) 來(lái)沖減就可以了。

我們是小規(guī)模物業(yè)公司,業(yè)主繳納了2023.10.1-2024.2的物業(yè)費(fèi)要求開(kāi)發(fā)票,10月份的物業(yè)費(fèi)已計(jì)入應(yīng)收賬款,確認(rèn)了收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么做賬?小規(guī)模是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的
老師,您好!我是物業(yè)公司的,有個(gè)小區(qū)公共部位的收入屬于主業(yè)和物業(yè)公司共同收益,我們之間約定了如何分成,公共收益的收費(fèi)都交了增值稅,確認(rèn)收入是按分配后屬于物業(yè)公司的才確認(rèn)了當(dāng)期收入,屬于業(yè)主的就沒(méi)有確認(rèn),這個(gè)賬務(wù)處理是對(duì)的嗎?
老師,我們新接已經(jīng)一家小規(guī)模物業(yè)公司,資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)付賬款35萬(wàn),這筆錢(qián)是原物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費(fèi),交接時(shí)這筆錢(qián)沒(méi)給我們和他們欠收的物業(yè)費(fèi)相抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)一年了,我想問(wèn)這個(gè)預(yù)收賬款怎么處理,要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入要交增值稅,可是我們沒(méi)有收到錢(qián)啊
老師那物業(yè)公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的話(huà),我們都是每年11月份收取1-12月份的物業(yè)費(fèi),要是按照每個(gè)季度確認(rèn)收入的話(huà),后面需要開(kāi)發(fā)票怎么辦
老師,我們貨物已經(jīng)滿(mǎn)足增值稅確認(rèn)條件了,但是對(duì)方一直不付款,我們銷(xiāo)售不讓開(kāi)票,但是馬上跨年了,這個(gè)業(yè)務(wù)是屬于2024年度的,那我申報(bào)未開(kāi)票收入,來(lái)年開(kāi)具時(shí)沖可以嗎
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以?xún)?nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷(xiāo)售手機(jī)這類(lèi)業(yè)務(wù)嗎,分期的話(huà)是一次性確認(rèn)收入開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開(kāi)票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢(qián)了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,怎么要作廢重開(kāi)。
老師好,客戶(hù)要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒(méi)做過(guò),請(qǐng)問(wèn)是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷(xiāo)也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶(hù)上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車(chē)船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


可是都沒(méi)有收入,到時(shí)申報(bào)時(shí)就是負(fù)增值稅?這樣可以申報(bào)嗎?
你好,申報(bào)是申報(bào),但是有可能要去上門(mén),因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)
這樣,我直接0申報(bào)可以嗎?就不要這個(gè)退稅了。
你好操作是可以操作,但是不規(guī)范。