這個的話沒有認證的情況下,你可以做銷項稅額正常繳納。然后6月份再紅沖就行了。然后6月份再紅沖就行了。
6月份開的專票,現(xiàn)在需要紅沖,那6月份做的賬用修改嗎
6月份開出去的發(fā)票金額不對,對方還沒認證,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,咋開紅字發(fā)票
我公司3月份來了一份發(fā)票,4月份進行沖紅,對方?jīng)]有對3月份發(fā)票進行認證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來嗎?應該怎么做賬?
我在5月份給對方提交了紅字信息吧,進項稅額轉(zhuǎn)出了,對方在5月份沒給我開出紅字發(fā)票。我在5月份應該怎么做憑證
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,總公司旗下有2家分公司,分公司的賬可以掛靠在總公司這邊一起做嗎?還是得分開做賬報稅
老師我怎么申報企業(yè)的工資薪金在個人所得稅網(wǎng)頁
老師我們家營業(yè)執(zhí)照上沒有洗車業(yè)務,然后有幾筆洗車業(yè)務后,感覺生意不好,就停下了,這樣正常做賬沒事吧
應收賬款收不回來了,收來了2000塊錢的紅酒,如何平賬?
請問怎么區(qū)分農(nóng)產(chǎn)品初加工和深加工
老師幫我看一下 工商年報 4.9那 是4.87四舍五入的 可以嗎?
老師您好,我家是做童裝的,尤其面料有100元預縮定型費在4月份做的借方委托加工物資-面料加工費貸方應付賬款,然后核算產(chǎn)品成本的時候也把100元算進去了并報給了銷售會計(也就是說主營業(yè)務成本里面是包含這100元),5月份時候這個100元是應該有責任人承擔并打款給了財務,現(xiàn)在這個分錄借方是銀行存款,那么我貸方應該做什么呢
請問農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票開哪些類型和稅率的發(fā)票能計算抵扣?(比如1%的專用發(fā)票)
老師 幫我看一下 這是工商年報 4.9那個是4.87四舍五入的 可以嗎?
您好老師,我公司外聘的技術(shù)人員,要求他個人去稅務局代開發(fā)票,這樣合規(guī)嗎?需要簽合同嗎?
6月紅沖后,只能沖減6月及以后的銷項稅額對吧?5月份正常繳納的這個銷項稅額就沒辦法了
對,理解是沒錯的哈