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5月份開出的專票,6月份紅沖了,對方?jīng)]認證,現(xiàn)在5月份咋做賬,稅還需要繳納嗎?

2025-06-04 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 22:30

這個的話沒有認證的情況下,你可以做銷項稅額正常繳納。然后6月份再紅沖就行了。然后6月份再紅沖就行了。

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快賬用戶3867 追問 2025-06-04 22:41

6月紅沖后,只能沖減6月及以后的銷項稅額對吧?5月份正常繳納的這個銷項稅額就沒辦法了

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齊紅老師 解答 2025-06-04 22:45

對,理解是沒錯的哈

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借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品應交稅費,應交進項貸應付賬款。
2024-07-11
你好; 你是銷售方 到時你可以? 考慮退稅或者 留著抵減即可;? ?去紅沖收入即可? ?
2023-05-31
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
你好,11月份需要進項轉(zhuǎn)出,你沒有轉(zhuǎn)出的話,需要去補稅。
2024-01-26
您好,進項轉(zhuǎn)出這個專票的稅額就可以了
2024-02-21
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