同學(xué),你好 委托加工物資-面料加工費(fèi)
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
甲上市公司為增值稅一般納稅人,企業(yè)的原材料采用實(shí)際成本法核算,商品售價(jià)不含增值稅,商品銷售成本隨銷售同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。2021年11月1日,企業(yè)“原材料”賬戶的賬面余額為100萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一原材料”賬戶貸方余額為10萬(wàn)元。2021年11月發(fā)生的有關(guān)采購(gòu)與銷售業(yè)務(wù)如下:11月8日,甲公司向C公司銷售商品一批,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元;甲公司收到乙公司開(kāi)出的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為113萬(wàn)元,期限為2個(gè)月;該批商品控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給C公司,(5)銷售給C公司的商品由于存在質(zhì)量問(wèn)題,C公司要求在價(jià)格上給予5%的折讓,甲公司同意并辦妥手續(xù),開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。資料(5)的會(huì)計(jì)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.65 貸:應(yīng)收票據(jù)5.65。 我的問(wèn)題是資料5貸方為什么是應(yīng)收票據(jù)?不是應(yīng)收賬款?
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買(mǎi)買(mǎi),幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)發(fā)票類目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本最后轉(zhuǎn)換成庫(kù)存商品,庫(kù)存商品根據(jù)銷售會(huì)計(jì)出具的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)出庫(kù),但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是銷售會(huì)計(jì)出的數(shù)據(jù),他最后出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就包含這100元,那不就多了嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)錢(qián)是責(zé)任人付的,不計(jì)入公司成本
這個(gè)責(zé)任人是面料廠家付的
同學(xué),你好 這個(gè)100元錢(qián),是你們公司出的,還是誰(shuí)出的?
那我報(bào)給銷售會(huì)計(jì)的這個(gè)產(chǎn)品成本還用不用把這個(gè)100元減掉呢
同學(xué),你好 要減去,這不是產(chǎn)品成本
面料廠家出的,他是因?yàn)槊媪嫌匈|(zhì)量問(wèn)題,所以多出了這一步面料加工費(fèi)
同學(xué),你好 所以就不是你們的成本
我知道不是我們的成本,但是如果收到這個(gè)100元的時(shí)候貸方做委托加工物資-面料加工費(fèi),相當(dāng)于沖減了我的生產(chǎn)成本,但是我的意思是等做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)分錄的時(shí)候,借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方庫(kù)存商品,這個(gè)分錄我們家是根據(jù)銷售軟件出具的數(shù)據(jù)來(lái)做的,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就多了100元嗎?這100元咋處理呢?讓銷售會(huì)計(jì)在銷售軟件調(diào)整產(chǎn)品成本嗎
同學(xué),你好 沖掉,就是你收到100元的時(shí)候,把成本沖掉