方便不方便得看你電子稅務局試下沒時間太長了 好處理 沖今年的收入 但是今年的收入你得在200萬以上要不是負數了
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢?
老師,請問一下我公司給對方開具了物管發(fā)票,9月因疫情給對方減免半個月物管費,請問賬上怎么處理?可以開紅票部分沖回嗎?如果對方已認證,是由對方填紅字信息表嗎?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現在發(fā)現發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?
老師您好 我公司去年收到對方單位開的專票已經認證過了,今年對方單位說多開了十萬 ,發(fā)票已經認證入賬了。請問怎么處理
老師,請教下,我們開出的銷售發(fā)票,對方已經認證抵扣,我們是不是只要給對方開具紅字信息表就可以了。賬務上要怎么處理?
老師,去年8月~9月賬增值稅進項稅額、銷項稅額有錯,更正報表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個納稅總額是什么稅費
法人變更的話,工商局已經變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計現在說要調整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調
老師,你好,請問大額醫(yī)保個人部分可以在個稅系統里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務人員,報銷快遞費6萬,報銷單上有業(yè)務經辦人簽字,業(yè)務快遞代發(fā)明細表,有業(yè)務人員鑒字,那么會計在審核時,對數據的真實性不用承擔責任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進項現在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報經營所得稅時是直接把這筆投資收益減掉申報就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯了,接轉成負數了咋整
停車場收費,開普票,稅率多少,會計分錄怎么做
如果本年有這么多收入,但是本月的話無開票,以及后面開票也不多,那就存在一個退稅問題,稅務那邊現在好像卡的挺嚴的,會不會查賬什么的?
金額就會。你這個金額太大,稅務局就是會問起來的。如果是惡意作廢發(fā)票,或者是隱瞞收入的話,就是有風險。不管你的今年的收入是多少。
比如這個公司已經進入破產清算環(huán)節(jié),我們這個錢有可能拿不到,但是這個200萬發(fā)票我們想紅沖,但是已被對方驗證過了,這種可有什么辦法紅沖?
對方需要開紅字確認單,你們待會才能紅沖?;蛘吣銈儐挝婚_了紅字確認單,發(fā)給對方,對方確認了之后,你們才能紅沖。必須經過對方。