您好,賬可以反正到前面的月份更正,你不是報(bào)表也更正了嗎
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個(gè)是只更正錯(cuò)誤那個(gè)月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯(cuò)了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎? 然后再進(jìn)電子稅務(wù)局更正23年的報(bào)表嗎? 還是要怎么操作
老師,去年8月稅務(wù)局查賬,納稅調(diào)增了2月增值稅報(bào)表的未開票收入50萬,可我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)表3月及以后本年累計(jì)這個(gè)50萬都沒加上去,那是不是得更改報(bào)表,改哪張,怎么改
老師,我想問一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開,那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。
2023年12月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,2024年12月更正的增值稅申報(bào)表,我想要體現(xiàn)在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬?
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
老師,另外一個(gè)公司的工人給我們公司干活兒,公司可以通過我們公司發(fā)放嗎?需要簽發(fā)工資協(xié)議嗎?
開的發(fā)票金額比收款的金額少200怎么辦?
游樂園服務(wù)業(yè),成本費(fèi)用方面,除了購買資產(chǎn),房租,工資,勞務(wù)費(fèi),還有其他什么可以用來抵稅的項(xiàng)目嗎?另外稅率是6%嗎
游樂園服務(wù)業(yè)的勞務(wù)費(fèi)有什么比例嗎?
2021年12月22銷售商品10件,價(jià)款400000,稅額52000合同約定款項(xiàng)分三次支付,收款時(shí)開具發(fā)票,合同約定三次支付的時(shí)間為2022年1月22收款200000,2023年1月22收款152000,2024年1月22收款100000,同時(shí)開具發(fā)票,有一張出庫單,數(shù)量10件商品金額為200000,怎么寫分錄
我是一個(gè)小企業(yè)餐飲業(yè),用什么軟件比較好用?價(jià)格也不貴的那種?也比較容易上手的?
現(xiàn)在都用軟件做賬嗎?怎樣學(xué)會(huì)快速用軟件做?小企業(yè)財(cái)務(wù)軟件有免費(fèi)用的嗎?