可以直接入費用,不攤銷
工作中的內(nèi)部單據(jù)累計多了沒地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營業(yè)務成本成本60萬,如,借:主營業(yè)務成本60 貸:應付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬,會計憑證我該怎么做,還需要調(diào)整哪些報表類,請老師給個詳細的解答
老師,公司個稅系統(tǒng)申報,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師 電子稅務局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎?高點或者低點行嗎,會有風險嗎
想問老師,員工常年請病假,現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資,但個人部分的保險需要他自己補錢,那現(xiàn)在做工資表應該怎么做,還是說工資表上不需要把他寫進去?
1、校寶二維碼收的個人款,退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個人卡了,做賬正常對應個人?怎么做? 2、二維碼收的學員款項,后全提到公司(未分開),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機構(gòu))并非學員名稱,未確認收入按預收款,怎么做賬? 還有當期確認收入的怎么做賬?
老師 我是機構(gòu)所在地A 項目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務系統(tǒng)怎么開具外經(jīng)證 老師 你把流程說詳細點
老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報印花稅,像我們開的發(fā)票對應的是單位, 但是都是一條 2條 需要報嗎?
老師,私車公用,公司對使用員工汽車發(fā)生的費用采用實報實銷的形式,沒有簽訂租賃合同。這部分報銷也需要計算個稅嗎
老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么做分錄
微信掃碼加老師開通會員
以前老師說要攤銷,我就攤銷了,比較麻煩,所以合規(guī)性老說,不攤銷也是可以嗎
金額不大,且是一個自然年度,可不攤銷的
跨年度了,2025年5月-2026年4月
跨年度了,就要按月攤銷了
借:預付賬款 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款 對嗎
是的,你的理解與處理是對的。
請問一下老師,我們公司pos機很久沒有用了,用別人的卡刷了一下測試,之后退回,請問一下我可以把這個計入營業(yè)外收入,退回就做營業(yè)外收入紅字可以嗎
可以把這個計入營業(yè)外收入,退回就做營業(yè)外收入紅字。
請問一下一般納稅人銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費短信費用等等發(fā)票是專票可以增值稅可以抵扣嗎
一般納稅人銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費短信費用等等發(fā)票是專票可以增值稅,可以抵扣