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老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄

2025-07-09 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 15:12

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這比分錄月底就不做了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:19

不需要那么做哈,按我說的那樣簡單高效

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:20

那我的銷項(xiàng)稅額就一直掛在帶貸方了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:22

是的,不需要管他們,正確申報(bào)增值稅就行

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快賬用戶8596 追問 2025-07-09 15:27

那年底這三個(gè)科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:28

是的,年底這三個(gè)科目都有余額也不用結(jié)轉(zhuǎn)了

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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