您好,最好合同,發(fā)票,流水一樣
老師,我司是貿(mào)易企業(yè),就是賣硫酸5噸,含稅單價(jià)2000,價(jià)稅合計(jì)收入10000元。運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)是200元。現(xiàn)在我們要開(kāi)票給購(gòu)買方,是一票結(jié)算的吧?這個(gè)怎么開(kāi)票呀?
老師,我家個(gè)體戶開(kāi)在蔬菜批發(fā)市場(chǎng)里面,所售出的香菇都是自己承包土地種植的,這塊開(kāi)出的免稅發(fā)票能給購(gòu)買方做計(jì)算抵扣嗎?謝謝老師指點(diǎn)
晶都百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人2020年1月份發(fā)生下列涉及增值稅的相關(guān)業(yè)務(wù):(1)從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額為80000元:商場(chǎng)超市從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)新鮮水果,開(kāi)具收購(gòu)憑證上注明價(jià)款45600元;從增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1800000元。(2)銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000元,鴨蛋102000元,食用植物油120200元,新鮮水果90000元,圖書(shū)資料90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。(提示:大米屬于糧食,鴨蛋、新鮮水果屬于農(nóng)產(chǎn)品)(3)商場(chǎng)為慶祝“五一-”國(guó)際勞動(dòng)節(jié),將經(jīng)銷的小家電免費(fèi)發(fā)給員工。小家電的購(gòu)進(jìn)成本共計(jì)120000元,零售價(jià)共計(jì)150000元;向某福利院贈(zèng)送童裝一批,購(gòu)進(jìn)成本為10000元,零售價(jià)為15000元。(4)商場(chǎng)品牌區(qū)受托代銷(符合稅法規(guī)定條件)服裝,實(shí)現(xiàn)本月代銷零售收入900000元。(5)有10臺(tái)上月銷售的電視機(jī),因質(zhì)量問(wèn)題顧客要求退貨,商場(chǎng)已將電視機(jī)退回廠家,并取得廠家開(kāi)具的增值稅紅字專用
晶都商場(chǎng)為増值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①?gòu)男∫?guī)模生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)商品,得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額800000元;商場(chǎng)從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果,開(kāi)具收購(gòu)憑證上注明價(jià)款45600元;從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書(shū)90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場(chǎng)為慶祝節(jié)日,將經(jīng)銷的家電免費(fèi)發(fā)給員工。家電的購(gòu)進(jìn)成本120000元,零售價(jià)150000元;向某福利院贈(zèng)童裝,購(gòu)進(jìn)成本10000元,零售價(jià)15000元。要求:(1)根據(jù)①算該商場(chǎng)購(gòu)進(jìn)所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)根據(jù)②算該商場(chǎng)直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)根據(jù)③算該商場(chǎng)將經(jīng)銷的家電發(fā)給職工的行為應(yīng)處理的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,我們買材料給供應(yīng)商代工,我們開(kāi)材料發(fā)票給人家,代工的供應(yīng)商開(kāi)給我們成品的發(fā)票,這兩個(gè)相減就是帶工費(fèi),我們開(kāi)給供應(yīng)商的發(fā)票單價(jià)要調(diào)整嗎?這里面有其他的稅嗎
老師,工會(huì)籌備金或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)是從單位扣還是蔥員工工資里扣的
老師,我們從個(gè)人那里買了化肥,個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)了發(fā)票給我們,我們這邊就沒(méi)有申報(bào)那個(gè)人的個(gè)稅義務(wù)了吧?
我公司兩股東是夫妻,這次想股轉(zhuǎn),A股東已超額繳足了實(shí)收資本與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本一樣(相當(dāng)于A股東全繳納),B股東占比25%未繳納,這次股轉(zhuǎn)價(jià)B股東收55萬(wàn),需繳納個(gè)人所得稅比較高,想合理規(guī)避稅負(fù),方案1:假設(shè)把B股東24%轉(zhuǎn)給A股東之后再去做股轉(zhuǎn),100%股轉(zhuǎn)給C公司。方案2:要么就會(huì)計(jì)科目做調(diào)整,把A股東多繳的實(shí)收資本調(diào)出來(lái),B股東實(shí)繳出資后再股轉(zhuǎn)給C公司。兩種方案哪個(gè)安全
老師,我原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄有一次廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)20萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),然后現(xiàn)在應(yīng)該把廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的20萬(wàn)改成員工福利費(fèi),(員工福利費(fèi)本身已經(jīng)超出扣除限額),我改完之后的應(yīng)納稅所得額是100+20廣宣費(fèi)+20福利費(fèi)=140萬(wàn),還是100+20福利費(fèi)=120萬(wàn)呢?
下列有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的貸款和擔(dān)保說(shuō)法中,正確的有(ABCD )。BCD A.如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所從銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶按照正常的程序、條款和條件取得貸款或擔(dān)保,則不會(huì)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 B 如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所從非銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶中取得貸款或擔(dān)保,則會(huì)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所不得向?qū)徲?jì)客戶提供貸款或擔(dān)保 D.如果審計(jì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員從銀行或類似金融機(jī)構(gòu)的審計(jì)客戶按照正常的程序、條款和條件取得貸款或擔(dān)保,則不會(huì)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響 老師為什么a是錯(cuò)的,d是對(duì)的,我記得是只要是正常程序的話就也可以啊
老師,應(yīng)收賬款的借方累計(jì)是應(yīng)收額,貸方累計(jì)是已收額,為什么會(huì)出現(xiàn)貸方大于借方這種情況 ,是什么原因。
老師自然人電子稅務(wù)局新辦企業(yè)的去大廳注冊(cè)嗎。
老師您好,2024.09月法人在京東商城購(gòu)買電腦等辦公用品并無(wú)發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借:其他應(yīng)收款-京東商城,貸:其他應(yīng)付款-法人,后面補(bǔ)開(kāi)了個(gè)人發(fā)票,因發(fā)票抬頭不符合要求,溝通重新開(kāi)具賬務(wù)沒(méi)調(diào)整,到現(xiàn)在這筆費(fèi)用已從其他公司報(bào)銷給法人,發(fā)票沒(méi)有重新開(kāi)機(jī)成功這筆想要本月沖掉可以嗎?還是要反結(jié)賬到之前2024.09月沖掉?這筆費(fèi)用能作為管理費(fèi)用入賬嗎?公司的匯算清繳已經(jīng)做,入賬的賬務(wù)怎么處理?
老師有哪些可以用作公轉(zhuǎn)私的合法用途?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)么
買家想開(kāi)高點(diǎn)價(jià)款,報(bào)銷去
我該怎么跟老板說(shuō)
意思是個(gè)多開(kāi)的錢不會(huì)轉(zhuǎn)到公賬,是吧
是這樣的,買家想從中獲利,
這種不查就沒(méi)事,查就不行了
這個(gè)賬務(wù)處理咋做,求教,多出來(lái)這5000放哪兒
你是做哪方的賬務(wù)了?
我這方是買家
借:費(fèi)用或成本
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款-法人
感謝老師
不客氣,很高興幫你