嗯您好同學您說的是一年嗎對的這是一嗯,您好同學,您說的是一年嗎?對的,這是一年連續(xù)12個月。
如果是2024年7月1日-2025年6月30日的網費入賬 ,屬于跨期費用 。2024年7月1日-2024年12月31日按權責發(fā)生制入費用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日應該計入什么科目 怎么入賬
老師,2024年12月計提2024年的年終獎,2025年1月發(fā)年終獎,是不是在2025年2月申報個稅?2025年3月份做個人綜合所得匯算清繳的時候還要填寫2024年的獎金嗎?
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補發(fā)2024年的工資,可不可以把補發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經發(fā))那里申報個稅?
老師,2024年的年終獎,2025年2月份發(fā)的,應該什么時候申報呢,這個年終獎年前發(fā)好,還是年后發(fā)好,2025年2月份發(fā)的可以2024年12月份申報嗎
老師好,我公司2025年1月底發(fā)放了2024年10月和11月兩個月工資,個稅申報日期是2025年2月17日,稅款所屬期是2025年1月,這樣的話我公司員工顯示2025年1月份工資12000元,實際上是2024年10月工資6000加上2024年11月工資6000元,這樣申報合理嗎?正常來說應該不能跨年度吧?
關于增值稅的問題; 計提的時候, 借記“應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)”,貸記“應交稅費-未交增值稅”。 繳納的時候 借記“應交稅費-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結轉嗎?
老師我想請教下個體戶平價轉租商鋪要交個人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個人用不了那么大的面積,轉租給我們,價錢是跟物業(yè)給他的價錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個稅
老師在初建賬套時候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個勞務戶,這40萬按勞務支出,有勞務票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關了解固有風險因素的說法中,錯誤的是(A )。C A.了解被審計單位及其環(huán)境和適用的財務報告編制基礎,有助于注冊會計師識別可能導致認定易于發(fā)生錯報的固有風險因素 老師編制基礎會影響報表層面和認定層兩方面嗎
老師,實收資本是按月月申報印花稅,還是報一次就行