還是按不含稅計(jì)算印花稅
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒(méi)有簽訂合同(或者是合同沒(méi)有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開出過(guò)一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過(guò)印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在合同簽訂時(shí)假如有5項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容的,請(qǐng)問(wèn)只在合計(jì)5項(xiàng)總額時(shí)才注明不含稅價(jià)格和稅額,在各明細(xì)項(xiàng)目是沒(méi)有注明稅額的,請(qǐng)問(wèn)這種情況可以按最后注明的那個(gè)不含稅價(jià)交納印花稅嗎?或者老師可以發(fā)一個(gè)正確例子我看一下謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銷售被子,勞保用品的。沒(méi)有跟對(duì)方簽訂合同。那么這個(gè)是按照購(gòu)銷合同去繳納印花稅的吧?萬(wàn)分之三。那這個(gè)情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價(jià)稅合計(jì)繳納印花稅吖?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下 關(guān)于簽訂合同印花稅。比如第一種 只簽訂了 供應(yīng)合同 沒(méi)有約定金額 只寫了 供應(yīng)單價(jià)。這種要不要交印花稅 要交的話應(yīng)該怎么交。如果是去年的沒(méi)有交沒(méi)有管 現(xiàn)在用不用管。第二種 比如簽了購(gòu)銷合同約定了 金額 但實(shí)際要在未來(lái) 才有采購(gòu)需求和事實(shí)、只是提前預(yù)付給對(duì)方貨款了、這種要不要交 什么時(shí)候交
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我方租了一塊地給甲,簽的合同只注明了總金額3萬(wàn)(未注明是不含稅價(jià)),現(xiàn)在要收對(duì)方的3萬(wàn)+增值稅金,對(duì)方也愿意打款,我方開給對(duì)方發(fā)票也是3萬(wàn)+增值稅金,這樣可以嗎(主要是想問(wèn)合同的金額和開票金額不一致的,行不行)
公司股權(quán)變更時(shí),稅務(wù)會(huì)根據(jù)注冊(cè)資金來(lái)評(píng)估轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?
老師,賬上有預(yù)收,其實(shí)是假的,公司沒(méi)有錢運(yùn)轉(zhuǎn),也沒(méi)走借款,老板的另一個(gè)公司通過(guò)銀行備注寫的維修安裝費(fèi)款,現(xiàn)在想退回可以嗎,這款都是24年收的,退回有那些風(fēng)險(xiǎn),怎么做好。
接個(gè)沒(méi)啥業(yè)務(wù)的上市公司,不再生產(chǎn)了車輛了,只剩下車輛租賃了!為啥看它資產(chǎn)負(fù)債表上只有實(shí)收資本沒(méi)有股本啥的呢?我印象中學(xué)習(xí)時(shí)有股本啥的來(lái)著呀
老師,我司生產(chǎn)叉車,做叉車租賃!請(qǐng)問(wèn)假如一共生產(chǎn)出10臺(tái),出租出去6臺(tái),剩下4臺(tái)!這4臺(tái)每月也需要累計(jì)折舊嗎?
甲公司欠乙公司500萬(wàn),甲公司以400萬(wàn)的存貨。償還500萬(wàn)欠款。存貨賬面價(jià)400萬(wàn),公允價(jià)值450萬(wàn)。該業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫。是否適用銷售?如果不適同銷售理由是什么。
建筑行業(yè),EPC項(xiàng)目,設(shè)計(jì)到下游分包單位,開發(fā)票問(wèn)題,合同問(wèn)題,具體要怎么操作,會(huì)存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項(xiàng)目的財(cái)稅知識(shí)?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在不含稅的話以1%還是3%換算
直接是1%換算不含稅