可以的,最好是出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議
問(wèn)題一:老師我想問(wèn)一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎?開(kāi)的類(lèi)目也是和給我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票開(kāi)到一起,一樣的類(lèi)目,專(zhuān)票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問(wèn)題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的類(lèi)目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開(kāi),進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問(wèn)題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開(kāi)發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類(lèi)型啦對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)找個(gè)人安裝軟件,發(fā)票金額3萬(wàn),我方在代扣代繳個(gè)稅時(shí)按含稅金額3萬(wàn)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,還是不含稅金額29702.97申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?還有這3萬(wàn)是代扣完個(gè)稅后的金額,需要合同標(biāo)明是稅后金額3萬(wàn)嗎?我們把3萬(wàn)直接付給對(duì)方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個(gè)稅。
北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷(xiāo)售合同,合同金額為1000萬(wàn)元(不含稅)。針對(duì)合同內(nèi)容,稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案:方案一:合同約定采用銷(xiāo)售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對(duì)方在10天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi))。方案二:合同約定采用折扣銷(xiāo)售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí),在合同中約定,購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元(含稅)的違約金。(開(kāi)票時(shí),將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元,不考慮附加稅,以上兩個(gè)方案客戶(hù)都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬(wàn)左右 當(dāng)下甲方要求開(kāi)具9%增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅金大約一萬(wàn)八千多, 我們沒(méi)法開(kāi)相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬(wàn)開(kāi)票 開(kāi)成小規(guī)模能開(kāi)出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開(kāi)票金額就成了以60萬(wàn)計(jì)算就跟合同金額度對(duì)應(yīng)不上了 這樣是否可以?
老師你好請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)掛靠項(xiàng)目共248400,對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票出去,我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對(duì)方減去管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,我們計(jì)算勞務(wù)這塊只要開(kāi)84000就可以了,老師這個(gè)開(kāi)票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
老師,麻煩幫我看下,我這個(gè)怎么回事呢,這個(gè)季度是虧損的,怎么有稅額呢
老師,公司購(gòu)入一批產(chǎn)成品無(wú)加工后直接銷(xiāo)售,分錄 借:庫(kù)存商品 (料工費(fèi)+外購(gòu)金額)貸:生產(chǎn)成本(料工費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款(外購(gòu)金額);產(chǎn)成品出庫(kù):借營(yíng)業(yè)成本 貸:庫(kù)存商品 是這樣嗎?
季度不滿(mǎn)30萬(wàn)免交增值稅,應(yīng)交增值稅貸方余額怎么處理?會(huì)計(jì)登錄怎么做?
老師,咨詢(xún)下實(shí)物,就是公司成立兩年我計(jì)提工資金額比較多,八萬(wàn)多,但是實(shí)際沒(méi)有發(fā)放那么多,而且我每個(gè)月都申報(bào)了個(gè)稅也是這個(gè)金額,那我這報(bào)稅現(xiàn)在有個(gè)附加事項(xiàng),提示實(shí)際發(fā)放和計(jì)提不一樣,這哪里出問(wèn)題了,我該怎么弄啊老師
老師你好!房屋墻體拆除開(kāi)發(fā)票大類(lèi)是啥
員工8月份已經(jīng)離職了,但是工資還沒(méi)有發(fā)給他,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中需要做減員嗎,還是等發(fā)工資的時(shí)候在當(dāng)月申報(bào)過(guò)他工資后在做減員呢
房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅,10月申報(bào),9月要計(jì)提嗎,不計(jì)提行嗎
老師,之前租房已攤銷(xiāo),退款不租后,紅沖已攤銷(xiāo)費(fèi)用導(dǎo)至管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
2024年產(chǎn)值是4087萬(wàn),2025年產(chǎn)值是3800萬(wàn),那么預(yù)計(jì)增速是多少百分比,怎么算的謝謝老師
老師好,我們以前開(kāi)了免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們不符合免稅條件,讓我們補(bǔ)增值稅,今天把增值稅補(bǔ)了,補(bǔ)繳的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?