是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整呢
老師 您好 請(qǐng)問:“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目有余額,應(yīng)該怎樣處理?
老師,請(qǐng)問,我賬套里的未交增值稅科目和申報(bào)表上的未交增值稅科目數(shù)額相差0.07,怎樣調(diào)整過來?
老師好,以前會(huì)計(jì)把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師,2019年主營業(yè)務(wù)成本-加油費(fèi)科目多計(jì)入了5萬,對(duì)應(yīng)的0.65萬元進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在調(diào)整出來了,重新更正申報(bào)了,憑證怎么做?我做的對(duì)不對(duì) 借:以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸:主營業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
建筑行業(yè),EPC項(xiàng)目,設(shè)計(jì)到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會(huì)存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項(xiàng)目的財(cái)稅知識(shí)?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
23年這個(gè)用錯(cuò)科目未交增值稅,導(dǎo)致23年利潤表稅金及附加為負(fù)數(shù),現(xiàn)在調(diào)整
這種調(diào)整,不涉及增值稅的填寫
老師,本年增值稅有留抵,這筆調(diào)整可以抵嗎?
哪怎么處理呢
留抵是計(jì)算出來的,要看增值稅申報(bào)表上的留抵金額
老師這種情況賬務(wù)處理怎么處理呢
形成的留抵,不用再處理的