外購在銷售的不需要交借銀行存款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 假設(shè)需要交的情況下,借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅貸銀行存款
某酒廠2020年6月,銷售自產(chǎn)黃酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬元,增值稅額4.8萬元,消費(fèi)稅每噸240元。貨款已收存銀行,要求編制銷售黃酒時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅并編制會(huì)計(jì)分錄
某酒廠異地銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開出專用發(fā)票列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)791元,開出普通發(fā)票。計(jì)算該酒廠應(yīng)繳消費(fèi)稅和會(huì)計(jì)分錄
某酒廠異地銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開出專用發(fā)票,列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)819元,開出普通發(fā)票。白酒消費(fèi)稅定額稅為0.5元/500克,比例稅率為20%。請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某酒廠異地銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開出專用發(fā)票,列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)819元,開出普通發(fā)票。白酒消費(fèi)稅定額稅為0.5元/500克,比例稅率為20%。請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某酒廠異地銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開出專用發(fā)票,列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)819元,開出普通發(fā)票。白酒消費(fèi)稅定額稅為0.5元/500克,比例稅率為20%。請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(寫出消費(fèi)稅與增值稅的計(jì)算過程)
公戶收到8800.產(chǎn)品價(jià)格是3300.庫存現(xiàn)金退了4360怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師 我想問一下 我們節(jié)費(fèi)是法人那邊備用金出的 那我可以不做進(jìn)工資 直接沖法人的賬嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,我想問一個(gè)所得稅的問題,如果匯算時(shí),有票據(jù)但超出標(biāo)準(zhǔn),我只用調(diào)增,繳納所得稅,但企業(yè)利潤還是減少了。也就少交了分紅稅。那我可不可以一些沒有正規(guī) 的票也做進(jìn)去,到時(shí)候所得稅調(diào)增就是,企業(yè)利潤一樣減少了,可以這樣嗎
這個(gè)數(shù)怎么能給抵扣用這個(gè)月
老師,公司的銷項(xiàng)發(fā)票還要打印出數(shù)電發(fā)票放記帳憑證后面嘛,
請(qǐng)問老師,公司基本戶想注銷,換個(gè)別的銀行可以了嗎,會(huì)有什么問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款都屬于資產(chǎn)類科目,應(yīng)收賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的貨款,那么預(yù)付賬款借方余額表示對(duì)方欠我們的發(fā)票。同理,應(yīng)收賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)也就是貸方,說明我們欠對(duì)方的發(fā)票,預(yù)付賬款負(fù)數(shù)也是在貸方,表示我們欠對(duì)方的貨款,是嗎?
老師請(qǐng)教一下,買過來的公司之前的老法人實(shí)繳是50萬,現(xiàn)在改成新法人身上嗎
老師,我們開出去的發(fā)票是9%的工程款專票,收到的發(fā)票是3%的勞務(wù)費(fèi)專票,請(qǐng)問能差額交稅嗎?
老師 公司買的飲用水 記 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 行嗎?