你好,學(xué)員,稍等一下
1.某酒廠2019年4月銷(xiāo)售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,列明價(jià)款100000元,增值稅17000元。另收取包裝費(fèi)819元,開(kāi)出普通發(fā)票。白酒消費(fèi)稅定額稅為1元/千克,比例稅率為20%。求本酒廠2019年4月應(yīng)交多少消費(fèi)稅和增值稅?
勝利酒廠9月異地銷(xiāo)售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)稅,銷(xiāo)售白酒20噸,不含稅售價(jià)5000元,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,列明金額100000元,稅率13%,稅額13000元。另收取包裝費(fèi)開(kāi)出普通發(fā)票金額700元,稅率13%,稅額91元。請(qǐng)根據(jù)以上情況作出會(huì)計(jì)處理。
勝利酒廠9月異地銷(xiāo)售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)稅,銷(xiāo)售白酒20噸,不含稅售價(jià)5000元,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,列明金額100000元,稅率13%,稅額13000元。另收取包裝費(fèi)開(kāi)出普通發(fā)票,金額700元,稅率13%,稅額91元。請(qǐng)根據(jù)以上情況作出會(huì)計(jì)處理。
某酒廠異地銷(xiāo)售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷(xiāo)售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)791元,開(kāi)出普通發(fā)票。
某酒廠異地銷(xiāo)售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),銷(xiāo)售白酒20噸,不含稅售價(jià)為5000元/噸,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款100000元,增值稅13000元。另收取包裝費(fèi)791元,開(kāi)出普通發(fā)票。計(jì)算該酒廠應(yīng)繳消費(fèi)稅和會(huì)計(jì)分錄
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問(wèn)端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開(kāi)始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來(lái)開(kāi)票,開(kāi)票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來(lái)結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬(wàn),是要怎么分比較合理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問(wèn),第三問(wèn)為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷(xiāo)售,沒(méi)有簽合同沒(méi)有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫(kù)存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量