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某酒廠2020年6月,銷售自產(chǎn)黃酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬元,增值稅額4.8萬元,消費(fèi)稅每噸240元。貨款已收存銀行,要求編制銷售黃酒時(shí)的會計(jì)分錄,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅并編制會計(jì)分錄

2021-11-17 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-17 15:46

你好,計(jì)算卷煙廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*56%%2B150*10/10000-30*30%*40%=11.2%2B0.15-3.6=7.75

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快賬用戶4993 追問 2021-11-17 15:49

老師還有會計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:00

哎呀,我看錯(cuò)了,這個(gè)是黃酒的 100*240=24000 借:應(yīng)交稅費(fèi)---消費(fèi)稅 貸:銀行存款

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你好,計(jì)算卷煙廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*56%%2B150*10/10000-30*30%*40%=11.2%2B0.15-3.6=7.75
2021-11-17
同學(xué)你好 消費(fèi)稅是200*240 增值稅有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
2022-12-28
你好,該酒廠黃酒飲納的消費(fèi)稅=200*240
2022-12-28
同學(xué)你好 240*200 這樣計(jì)算黃酒的消費(fèi)稅
2022-12-28
同學(xué) 你好 30*13%是增值稅。
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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