你好,你可以計(jì)入在建工程。
老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師就像這樣,我原有的商品從新進(jìn)賬套。就自動(dòng)生成這個(gè)會(huì)計(jì)科目了,我不理解。應(yīng)該用什么科目好點(diǎn)呢?這個(gè)庫(kù)存是我原來(lái)就有的。新建賬套肯定要入庫(kù)吧,我用的是速達(dá)軟件,現(xiàn)在賬套結(jié)合了
老師,庫(kù)存商品從開始入庫(kù)的時(shí)候是借是材料采購(gòu),但是他實(shí)際入庫(kù)的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫(kù),他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu),但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫(kù)存商品,但是以前的庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過(guò)來(lái)?我們沒(méi)有設(shè)置以前年度損益科目
電風(fēng)扇實(shí)采5臺(tái),目前只開出了1臺(tái)的銷項(xiàng)發(fā)票,剩余四臺(tái)全部為公司自用,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候5臺(tái)都入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在需要改賬的話如何修改?當(dāng)時(shí)的1臺(tái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)應(yīng)成本,公司自用分錄是什么,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票需要做轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好, 9月份的時(shí)候進(jìn)了一批貨,但是會(huì)計(jì)入賬的時(shí)候沒(méi)有帶產(chǎn)品名稱,5種產(chǎn)品,全部都是進(jìn)庫(kù)存商品這個(gè)一級(jí)科目了。我現(xiàn)在分別賣了這些商品不同成本金額,想要把這些商品等一下二級(jí)科目,請(qǐng)問(wèn)我需要如何做賬?? 之前入庫(kù)是 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 庫(kù)存商品沒(méi)有出現(xiàn)二級(jí)科目
你好,如果公司幫一個(gè)人只買社保,但是不發(fā)工資,只夠買一個(gè)月,這樣影響大嗎
計(jì)提的折舊沒(méi)有附固定資產(chǎn)折舊表,可以直接拍電子版的嗎,審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,
老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是在季度也可以做,還是說(shuō)只有在年底
題目:本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4-1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒(méi)有分?jǐn)?shù),提示不對(duì)這是你第二次給我的答案(1.報(bào)銷差旅費(fèi)分錄借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5276借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)369.6貸:其他應(yīng)付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借:其他應(yīng)付款—員工5645.6貸:銀行存款5645.6關(guān)鍵調(diào)整:餐費(fèi)全額計(jì)入費(fèi)用(含稅額),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;火車票按票面金額÷1.09×9%算進(jìn)項(xiàng)稅,差額計(jì)入費(fèi)用。)這個(gè)銀行存款就和銀行回單對(duì)不上了啊
老師我們買的雞,進(jìn)來(lái)發(fā)票也是雞產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品免稅的。加工成雞串,那進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有,還有雞串是免稅的嗎。我只能開雞產(chǎn)品出去哈
民辦非企業(yè)地址變更時(shí),“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒(méi)有開理事會(huì),個(gè)人開的舞蹈培訓(xùn)班
題目:本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒(méi)有分?jǐn)?shù),提示不對(duì)
老師,子公司是獨(dú)立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個(gè)合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務(wù)員高價(jià)銷售貨物,老板要給他們返款,說(shuō)讓財(cái)務(wù)辦個(gè)單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)違法
包工頭個(gè)人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒(méi)有單月限額或者每年限額這一說(shuō)
需要將之前的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入在建工程么?還是將之后改進(jìn)領(lǐng)用的材料人工等計(jì)入在建工程, 可是在建工程完工后不是計(jì)入固定資產(chǎn)么?我們是要銷售的。還是要生成庫(kù)存商品
你好,如果還要賣的話,就入生產(chǎn)成本。領(lǐng)用的時(shí)候,做借生產(chǎn)成本,貸庫(kù)存。
老師,有個(gè)問(wèn)題你沒(méi)有回復(fù),之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候計(jì)入在庫(kù)存商品,這部分要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目么?
你好,你購(gòu)進(jìn)的時(shí)候入庫(kù)存 現(xiàn)在繼續(xù)改進(jìn)的時(shí)候,借生產(chǎn)成本,貸庫(kù)存商品A