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題目:本月派銷售部?jī)擅麊T工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4-1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分?jǐn)?shù),提示不對(duì)這是你第二次給我的答案(1.報(bào)銷差旅費(fèi)分錄借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5276借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)369.6貸:其他應(yīng)付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借:其他應(yīng)付款—員工5645.6貸:銀行存款5645.6關(guān)鍵調(diào)整:餐費(fèi)全額計(jì)入費(fèi)用(含稅額),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;火車票按票面金額÷1.09×9%算進(jìn)項(xiàng)稅,差額計(jì)入費(fèi)用。)這個(gè)銀行存款就和銀行回單對(duì)不上了啊

2025-06-05 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 12:27

正確分錄: 報(bào)銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用 — 差旅費(fèi) 5276 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 369.6 貸:其他應(yīng)付款 — 員工 5645.6 支付墊款(含銀行回單差額) 借:其他應(yīng)付款 — 員工 5645.6 借:銷售費(fèi)用 — 其他(手續(xù)費(fèi)) 39.6 貸:銀行存款 5685.2 關(guān)鍵:銀行回單比報(bào)銷金額多 39.6 元,差額計(jì)入 “銷售費(fèi)用 — 其他”,確保與回單一致

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你好,是一般納稅人住宿是專票嗎?如果是的話,借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)1560+660+39.64+833÷1.09 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),93.6+833÷1.09×9% 貸其他應(yīng)付款,5685.2 借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款
2025-06-05
餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4÷1.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833×4÷1.09×9% 貸其他應(yīng)付款,5685.2 借其他應(yīng)付款5685.2 貸銀行存款5685.2。
2025-06-05
同學(xué)你好 ?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))/(1%2B9%)*9% (其中機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣)
2023-06-26
可以的 你要入庫(kù)做庫(kù)存商品的
2024-10-08
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個(gè)最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
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