按5%就是發(fā)票上的稅額
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%繳稅,那我做收入的記賬憑證時,應交稅費是按3%還是按1%做?我之前按1%做了但是現(xiàn)在跟增值稅申報表上的免稅額對不上
老師,這個免稅額都是按3%算的。但是我們開票是減按1%(小規(guī)模納稅人)。那我們這個免稅額結轉到營業(yè)外收入的時候按我們開票的稅額結轉就好嗎
老師您好 我們小規(guī)模開票1% 做賬的時候應交增值稅的稅額是按開票金額一個點計入還是按三個點計入
,我想問一下,就是那個我們小規(guī)模企業(yè)無票收入,做憑證的時候是也得算增值稅嗎。
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
你好,老師,我們老板要給業(yè)務員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進賣出轉差價的,直接材料成本是30萬,請問怎么給他們算利潤
你好老師 我想問一下 審核之后憑證還能修改嗎
老師您好!我司是一般納稅人,會計制度是小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在的情況是我司向股東借款投資另外一間公司,有一千多萬,有兩個問題:1、請問我司投資那間公司的會計分錄怎樣做?2、我司向法人借的1千多萬是長期掛其他應付款這樣合適嗎?要怎樣做好一點?
老師,我們?nèi)ツ?1月12月有一票貨出了貨,現(xiàn)在對方說實物跟報關單不一致,讓我們改報關單,要不然涉嫌走私對方不付款,現(xiàn)在該怎么辦,我們已經(jīng)退稅了
老師,個體工商戶查賬征收的個人經(jīng)營所得可以減半征收嗎
年末報送財務報表,外幣折算人民幣分錄怎么寫?
我的利潤分配是在借方 請問我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤分配的話 那我利潤表的累計數(shù)和資產(chǎn)負債表的未分配利潤就會差那個金額 那我還這樣做賬務處理嗎
老師好,請問一下,4月份進項為6000元,銷項為5000元,當月5月進項為2000元,銷項目為4000元。那5月做轉出末交增值稅時:借 :轉出應交末交增值稅2000元,貸:應交稅費--末交增值稅2000元,對不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計提嗎?
嗯嗯 那要是3%的就按3%唄
是的,都按發(fā)票上的稅額做分錄