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老師好,請問一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對不。

2025-06-05 11:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 11:58

應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1601 追問 2025-06-05 11:59

老師,那要把上月留抵的金額也減去的,對吧。越做越暈了。

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齊紅老師 解答 2025-06-05 12:00

是的,需要考慮上月的留底稅

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應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2025-06-05
你好! 對的,是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是對的。
2022-03-28
對的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 做完這個(gè)就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
轉(zhuǎn)出未交增值稅五元,表示劉迪以后可以繼續(xù)抵扣。
2021-08-23
對的,是的,這幾個(gè)一塊做一個(gè)憑證里面就可以
2023-12-09
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