那個不需要處理的,做了分錄就完事
比如我做8月份的賬,我本年利潤表利潤總額的累計數(shù)是10000,然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計數(shù)。那么我的問題是我累計利潤總額是10000元,我的所得稅稅率到底按多少計算呢 25%,10%?還是5%呢
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因為當(dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了?。?/p>
6月份退了一筆企業(yè)所得稅,做的分錄是借銀行存款貸企業(yè)所得稅,借企業(yè)所得稅,貸未分配利潤,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤差額和利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)不一樣,怎么處理?
老師,請問,我去年利潤分配在借方,現(xiàn)在2023年6的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的金額跟我6月的利潤表上的利潤總額金額對不上,差額就是去年利潤分配的那個數(shù)據(jù),這樣對嗎?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了啊?
老師,請問新注冊的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時間限制是幾號
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余嗎
老師,這會找工作是不是特別不好找啊,感覺都沒有招聘的,3 4月份那會招的還比較多
個稅因入職日期選錯,25.3月入職,但選成24年3月,多了2個月的免征額1萬,造成當(dāng)期有個稅,但是未產(chǎn)生個稅,這樣怎么辦呢
企業(yè)請親戚幫忙裝修,只開裝修材料費發(fā)票,沒有人工費發(fā)票,能報賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險沒?
但是我的報表就會差那個金額
沒事的,那個那個很正常的哈,除非你要調(diào)整上年的報表年末數(shù)和本年的期初數(shù)
如果要調(diào)整是怎么調(diào)呢
導(dǎo)出上年的報表,手工調(diào)整年末數(shù)
是調(diào)利潤表的凈利潤還是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤呢
手工調(diào)整是直接加上那個金額或者減去那個金額就可以了是嗎
你調(diào)整了報表,還得更正匯算年度報表,所以,不要做了
這樣的啊 那我這個內(nèi)賬就沒有關(guān)系是吧
既然是內(nèi)賬更不需要糾結(jié)了,直接不管年初數(shù)了
噢噢 老師 如果內(nèi)賬外賬都是我做的話要做二套賬嗎
內(nèi)賬和外賬都不需要管那個補(bǔ)交的稅款了,做了分錄就完事
就都是走的利潤分配是嗎
給股東分紅 計提應(yīng)付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 ? ? ??應(yīng)交稅費-個稅 支付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 支付個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款