你好,這里是說這兩個人在計(jì)算個稅時,可以一次性減除費(fèi)用6萬元。
老師你好,我想請問一下,以前的會計(jì)去年把兩臺兩千元以下的電器做成了固定資產(chǎn),然后當(dāng)年一次就計(jì)提了超過百分之八十的折舊,結(jié)果我今天報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時候它上面提醒我這個,我應(yīng)該怎么處理啊
老師這個增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個月繳納上個月的稅金嗎?我都是15號之前就做完帳了,所以我不明白為什么應(yīng)該做借:應(yīng)交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應(yīng)該是本月做這個分錄的,不應(yīng)該是下個月做這個分錄吧?下個月繳納時還要計(jì)提???然后再去繳納!我總是有點(diǎn)暈暈的感覺!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
#提問#老師這個表里的1828.13,怎么做分錄轉(zhuǎn)出,然后下面有個—1583.18是什么意思,我也沒多交錢啊
老師,提示這個是什么意思?我公司之前是小規(guī)模納稅人,12月當(dāng)月升成了一般納稅人,我申報(bào)12月的增值稅,就提示這個圖
老師,我們第四季度所得稅收入少申報(bào)了,這是之前會計(jì)1月份已經(jīng)計(jì)提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個分錄寫上補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)交的稅款就行嗎?
財(cái)云啟軟件如何帳套導(dǎo)出
老師,我們那個按勞務(wù)報(bào)酬(適用累計(jì)預(yù)扣法)給學(xué)生申報(bào)的個稅,除了減5000,還能減1600,這個1600是什么?
裝修公司開發(fā)票,包工帶料怎么開
老師,確認(rèn)收入后,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那成本的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪些數(shù)據(jù)填寫
老師 excle文件打印需要在一張紙上,所以會縮小字體大小,章也隨之變小,要怎么操作,讓章的大小不變呢
老師小規(guī)模匯算清繳不想退稅,調(diào)成本 ,從哪個表調(diào),就視為沒有發(fā)票的情況
老師,這個汽車通行費(fèi),公司能抵扣嗎?普票,但是在國家電子稅務(wù)網(wǎng),認(rèn)證時,看見了這個票
你好老師 我們企業(yè)前幾年還有些增值稅專用發(fā)票沒有收到紙質(zhì)的發(fā)票所以就沒有認(rèn)證抵扣,這個我們該怎么處理,現(xiàn)在肯定是找不到票了
老師,建筑公司施工方提供部分材料和勞務(wù)可以用簡易計(jì)稅開票嗎?
請問老師,我們房租拿不到發(fā)票,就入不了賬稅前扣除不了嗎?有什么解決辦法嗎
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步簡便優(yōu)化部分納稅人個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳方法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第19號)規(guī)定,對上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個人所得稅且全年工資、薪金收入不超過6萬元的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳本年度工資、薪金所得個人所得稅時,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起直接按照全年6萬元計(jì)算扣除。
為什么我在稅款計(jì)算的時候這兩個人的計(jì)算加不上
這兩個人的會這樣顯示,我應(yīng)該怎么才能申報(bào)上去啊
沒太懂同學(xué)說的什么加不上
就是我申報(bào)個稅,這兩個人的信息在稅費(fèi)計(jì)算的時候,沒有計(jì)算的到
你員工信息采集里面新增這兩個人沒有。
添加了,這兩個人之前也就有
那你是正常申報(bào)的,還是沒有這兩個人的個稅信息。只有問哈12366。