無(wú)票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
小規(guī)模在所得稅匯算清繳時(shí),沒有普票的成本是怎么做調(diào)增的,麻煩老師說清楚詳細(xì)一點(diǎn)
老師,小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)成本沒有發(fā)票的金額,在哪個(gè)表哪一欄里調(diào)增呀?
老師好,匯算清繳,沒有票的勞務(wù)成本,是不是要調(diào)增,在哪個(gè)表
老師,請(qǐng)問小規(guī)模沒票入賬,我在匯算清繳的哪個(gè)表里調(diào)增,如果不調(diào)可以嗎?
老師你好,企業(yè)去年賬里預(yù)支了8萬(wàn)元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬(wàn)元的成本發(fā)票,然后沒取得的3萬(wàn)元在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減成本并交了企業(yè)所得。一般來說匯算清繳應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬,請(qǐng)問像這種匯算清繳調(diào)減成本的情況需要調(diào)賬嘛?
企業(yè)請(qǐng)親戚幫忙裝修,只開裝修材料費(fèi)發(fā)票,沒有人工費(fèi)發(fā)票,能報(bào)賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報(bào)表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購(gòu)買的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費(fèi)10萬(wàn),開普票9個(gè)點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計(jì)算這個(gè)票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報(bào)上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報(bào)?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計(jì)怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時(shí)候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時(shí)候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
我是一季度交過所得稅,這種情況怎么處理啊
就是在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
怎么還顯示退稅,第一頁(yè)利潤(rùn)都是正數(shù)了,還是要退稅負(fù)54元
調(diào)增的就是,應(yīng)納稅所得稅額*5%=要退稅的金額
退54元,應(yīng)該調(diào)多少老師幫忙算算吧
調(diào)整的金額直接就是54*0.05
老師是不是因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p,所以調(diào)也要退稅啊
那么就建議直接退稅,不然調(diào)增太多會(huì)異常的