企業(yè)年利潤 380 萬,購入 160 萬設(shè)備按一次性折舊,申報時調(diào)減 160 萬后,應(yīng)納稅所得額為 220 萬。此時企業(yè)所得稅按 5% 還是 25% 納稅,取決于企業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件。 若企業(yè)從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時滿足年度應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬元、從業(yè)人數(shù)不超過 300 人、資產(chǎn)總額不超過 5000 萬元,屬于小型微利企業(yè),根據(jù)相關(guān)政策,對小型微利企業(yè)減按 25% 計算應(yīng)納稅所得額,按 20% 的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅負(fù)為 5%。若不滿足小型微利企業(yè)條件,則按 25% 的稅率繳納企業(yè)所得稅。
老師,小規(guī)模公司21年7月貸款買了一臺車,在公司名下,32萬,今年想一次性折舊完,那么固定資產(chǎn)入賬是按正常折舊按4年是嗎?10月季報所得稅有個固定資產(chǎn)表,這個表還用填寫嗎
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
我們單位是一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率是25%,我們單位購入10萬的叉車,賬上按4年折舊,每月計提折舊處理的,季度所得稅申報表按一次性折舊處理的,第四季度完了利潤總額是168367.23,按稅法一次性扣除后,應(yīng)交所得稅7767.59,會計第四季度應(yīng)計提所得稅費用29769.81,單位執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提所得稅費用分錄怎么做?
郭老師接你好!【案例】B公司是一家高新技術(shù)企業(yè),按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。2022年11月購入設(shè)備2000萬元,12月投入使用并開始計提折舊。其中,單價500萬元以下設(shè)備1200萬元,均按 5 年計提折舊;單價500萬元以上設(shè)備800萬元,均按10年計提折舊。稅收最低折舊年限與會計折舊年限相同,預(yù)計凈殘值為 0,2022年其余月份未購入固定資產(chǎn)。2022年匯算清繳時,如何填寫申報表? 分析:高新企業(yè),第四季度購進(jìn)固定資產(chǎn),享受一次性扣除并享受加計扣除,會計上的折舊年限和稅法最低折舊年限相同,12月開始計提折舊,500萬以下固定資產(chǎn)的12月折舊為1200萬/5/12=20萬元,500萬以下固定資產(chǎn)12月折舊為800萬/10/12=6.67萬元。 固定資產(chǎn)一次性扣除需要填寫105080表,加計扣除需要填寫107010表,報表填寫如下:
請問,老師,23年5月購入500萬資產(chǎn),7月初報企業(yè)所得稅時填報一次性扣除(不加計),賬上還是按月折舊,那23年匯繳時,需要調(diào)增500萬減去(6-12月)累計折舊額嗎?那感覺這個調(diào)增金額不對,一下子調(diào)這么多,是不是有得交所得稅
老師,旅游行業(yè),每月會付好多筆付給個人的墊付款,可不可以不掛個人,明細(xì)直接寫成墊付團(tuán)款費用,等票來了一起沖這月墊付的團(tuán)款費用 現(xiàn)在這個公司就是先付款后續(xù)票來了在每個人的報銷后面兌發(fā)票,就好麻煩,發(fā)票金額也不是正好的,多出來的票做現(xiàn)金,您說我哪個方法可以嗎
你好老師我們公司給業(yè)主弄天然氣管道,給業(yè)主開票開什么服務(wù)呢類別是什么?
申報5月份增值稅,老板說有一張新買的汽車的發(fā)票,如果發(fā)票開的6月份的,能放在5月份申報中抵扣銷項稅嗎?
項目上澆了塊水泥地開什么稅收編碼發(fā)票
老師您好,請問單位租賃個人房屋給員工休息需要辦理什么手續(xù),才能作為費用入賬呢?
老師您好,公司賬戶收到保險公司支付的員工賠償款,之后轉(zhuǎn)給了員工,又有發(fā)票報銷的,如果入了發(fā)票賬就不平了,請問這個業(yè)務(wù)怎么做賬?
老師好!榨菜應(yīng)符什么稅收編碼
審計要近三年每年每個科目三筆重要記賬憑證和附件照片,23年利潤表是有業(yè)務(wù)招待費,有研發(fā)費用,我可以只把一級科目管理費用出現(xiàn)的記賬憑證拍給審計,不把二級業(yè)務(wù)招待費,研發(fā)支出拍給審計老師嗎,
老師您好!小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,小會計準(zhǔn)則,有一筆物業(yè)管理費應(yīng)收3996.7元,業(yè)主交2996.7元,還有1000元是拿應(yīng)退的裝修押金單抵扣了,應(yīng)該怎么寫記帳憑證?
老師你好,我想問下,那個我們公司員工上月已經(jīng)離職了,工資也已經(jīng)發(fā)放完畢,但是社保這個月停不了,公司繳納的,這個應(yīng)該怎么做,分錄怎么寫
嗯嗯,我其他都符合小型微利企業(yè)的,就利潤偏高,那就是即使賬面上顯示380萬,只要應(yīng)納稅所得額小于300萬,就是按5%,交企業(yè)所得稅
老師,還有一次性折舊是每個季度都可以直接申報,還是需要年度匯算清繳申報
同學(xué)你好 這個是年度匯算清繳申報
嗯嗯,好噠,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝