你好,這個你免租5年,一共租賃了幾年
老師好,想問老師一道政府會計題。 根據(jù)某一學校2019年發(fā)生的相關業(yè)務,編制會計分錄。 1.2019年4月9日某用授權(quán)支付方式,支付預存電費10000元,月底確定認當月電費實際發(fā)生了950元。2.某一教學樓為租賃用房,2019年1月1日預付三個年度租金72000元。預付租金應在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請編制預付租金和攤銷租金的會計分錄。 3.報經(jīng)批準出售一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計提的累計折舊為30 000元,賬面價值為20 000元(50 000-30 000),出售價款為25 000元,款項已存入銀行。按照規(guī)定,該項出售價款應當上繳財政。暫不考慮增值稅業(yè)務。 4.2019年2月26日,收到科技廳項目資金(專項收入)500萬元,其中100萬元用于購買儀器。? 5.年末,該單位預算指標未全部下達,其中,財政授權(quán)支付方式的預算指標有400萬(年中下達的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預算指標600萬。第二使用直接支付的預算指標購入價值為200萬元的固定資產(chǎn)。
老師,請問下我公司是2019年5月領營業(yè)執(zhí)照,采用的是小企業(yè)會計準則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時協(xié)商好廠房建筑裝修水電費由我公司負責,費用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費用一水電費。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營,水電費現(xiàn)在才補開,有200萬,請問我需要把管理費用一水電費調(diào)入長期待攤費用一開辦費嗎
您好老師請問這題的詳細步驟:甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務的企業(yè),適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項率務構(gòu)成單項履約義務,并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務。(1)甲公司于2019年12月1日預收裝修款440000元及相應的預繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修)酬),估計還將發(fā)生裝修費用280.000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本自確定裝修的履約進度。(3)2020年2月25日完成該項裝修任務,累計發(fā)生裝修費390000元(假定均為裝售薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)耳業(yè)務分別編制甲公司對應會計分錄。(金額單位以元表示)
您好老師請問這題的詳細步驟:甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務的企業(yè)適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項率務構(gòu)成單項履約義務,并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務。(1)甲公司于2019年12月1日預收裝修款440000元及相應的預繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修)酬),估計還將發(fā)生裝修費用280.000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本自確定裝修的履約進度。(3)2020年2月25日完成該項裝修任務,累計發(fā)生裝修費390000元(假定均為裝售薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)耳業(yè)務分別編制甲公司對應會計分錄。(金額單位以元表示)
您好老師請問這題的詳細步驟:甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務的企業(yè)適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項率務構(gòu)成單項履約義務,并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務。(1)甲公司于2019年12月1日預收裝修款440000元及相應的預繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修)酬),估計還將發(fā)生裝修費用280.000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本自確定裝修的履約進度。(3)2020年2月25日完成該項裝修任務,累計發(fā)生裝修費390000元(假定均為裝售薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)耳業(yè)務分別編制甲公司對應會計分錄。(金額單位以元表示)
老師,稅務上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關費轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報關單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時的賬務處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財務報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應該怎么計提
目前是5年期限,未定未來的合同期
2017年7月份開始算,到2024年9月份裝修好了投入使用
你好,這樣的話,你先按5年來。
老師,那收到裝修費發(fā)票是計入哪個科目呢?
你好,計入長期待攤費用-裝修費
老師,從什么時候開始攤銷呢?裝修好了是可以使用了,但2025年還沒發(fā)票收到,是繼續(xù)放入長期待攤費用嗎?然后從新的金額攤
你好,從你完工后開始攤銷。
借:制造費用-廠房裝修 貸:長期待攤費用 是這樣處理分錄嗎?
你好,對的,攤銷的時候就是這樣。