是,做賬計入管理費(fèi)用-福利費(fèi) ,需要和工資一起申報個稅
老師好,中秋節(jié)過節(jié)費(fèi)可以公戶發(fā)嗎?過節(jié)費(fèi)做賬是直接做在工資里還是福利費(fèi)?是要和工資一起報個稅的吧?
我想問下公司發(fā)放的中秋過節(jié)費(fèi)每人300元現(xiàn)金,請問這個稅務(wù)認(rèn)定是福利費(fèi)還是工資薪金呢?人人有份的做福利費(fèi),但這個應(yīng)該算作工資薪金呢?這個300我們已經(jīng)作為工資薪金申報個稅了
你好老師,過中秋節(jié)給員工發(fā)福利費(fèi)500從公戶走,這個要申報個數(shù),那賬務(wù)處理是做到管理費(fèi)福利費(fèi)還是管理費(fèi)工資里?
老師您好,我想問中秋節(jié)公司發(fā)員工福利每人200,分錄可以入員工福利費(fèi)嗎?要不要申報個稅的
老師,中秋節(jié)給員工的1000塊過節(jié)費(fèi)當(dāng)時并入工資一起發(fā)放了,賬務(wù)處理做的是借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,請問需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?