對的是的,是這么做的。需要放到裝修款里面。掛著應付賬款。
[不定項]甲公司為增值現一般納說人。假定銷信南品、和提供服務(經營租賃陳外)均為企業(yè)的主營業(yè)專,都符合收入確認、條件,其成本在確認收入時還筆結轉,不考慮其他因素。2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項:(1)1日,甲公司通過竟標贏得一個服務期為5年的客戶,該客戶每年末支付含稅咨詢費1908000元,增值視攬率6%。為取得與該客戶的合同,甲公司聘清外部律師進行盡職調查支付相關費用15000元,為投標而發(fā)生的差旅費10000元,支付銷售人員傭金50000元。甲公司預期這些支出未來均能夠收回。此外,甲公司根據其年度銷售目標、整悻盈劉情況及個人業(yè)績等,向銷售部門經理支付年度獎金10000元。(2)1日,甲公司與乙公司簽訂為期6個月的裝修合同,合同總價款為300萬元,該業(yè)務適用增值稅率9%,裝修費用每月末按完工進度支付。至12月31日,實際發(fā)生勞務成本50萬元(均為職工薪酬),估計為完成該合同還將發(fā)生勞務成本150萬元,乙公司按進度支付了價款和稅款。假定該項業(yè)務屬于甲公司的主營業(yè)務,按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定勞務完工進度,發(fā)生的成本預
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款,空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適?怎么操作老師
老師,我們公司是招商引資過來的,商鋪租賃期限共15年,自2026年10月1日起至2038年9月30止,甲方給我們3個月裝修免租期,時間2023年7月1日到2023年9月30日,甲方給3年免租經營期。首期租金15萬2026年10月至2026年10月一次性支付清,以后租金按每三個為一個交租期支付。履約保證金,應向甲方一次性交納履約保證金15萬(首期租金)房租支付方式押3付3,履約保證金用于擔保我方履行支付租金意義,租賃合同終止后,經我方提出,甲方在30日內無息返還剩余履約保證金。這個賬務怎么處理呀。去掉免租的三年時間,后面的12年,前7年租金計價河后5年房租計價還不一樣
老師,我們這兒有一個員工5月份離職了,但是工資已經開了,我6月申報5月的個稅是應給他報上,還應該把他從個稅移除啊
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問公司籌建期間發(fā)生的費用,能不能之間計入管理費用,二級科目開辦費的
你好,像下面這種問題要交稅嗎
老師,請問我們公司在建設,跟建設方約定的是,建設方購買的材料啥的我們公司可以墊付,供應商開票給我們公司,然后這部分款從建設方的工程款里扣除,老師,這樣我們應該怎么做分錄
這個題選項A不懂為啥不選?請解答
老師, 我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅和附加稅該如何寫分錄???上月的還需要補計提嗎?
老師,新入職了家公司,我司主營叉車租賃業(yè)務!請問假如租賃出去一臺叉車A叉車!如何做分錄?
請問:這道題c不對嗎
請問:這道題a怎么不對?
老師 就是免租期還是正常攤銷 然后那筆保證金也在裝修款里攤銷?借:長期待攤費用? 貸:其他應付? 借:管理費-裝修款 貸:長期待攤費用?
一般使用管理費-裝修款? 還是管理費-辦公費 哪個科目比較多?
是的 管理費用、裝修費。
老師,我上面那種理解 對嗎?
是啊,十二3:30發(fā)過來的是正確的,對的,是這么做的呀。
謝謝老師~
不用客氣,工作愉快