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匯算清繳補(bǔ)所得稅2386元 我分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 然后要計(jì)提借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 是嗎?

2025-06-03 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-03 09:17

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款

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快賬用戶1030 追問(wèn) 2025-06-03 09:51

小企業(yè)準(zhǔn)則補(bǔ)24年的印花稅怎么做帳呀?也是這樣做嗎?不要通過(guò)稅金及附加?是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 09:52

還是先計(jì)提計(jì)入利潤(rùn)分配,

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快賬用戶1030 追問(wèn) 2025-06-03 10:43

購(gòu)入4臺(tái)電腦,價(jià)稅合計(jì)為14000元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:43

你好,會(huì)計(jì)做賬只能計(jì)入固定資產(chǎn)按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除

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快賬用戶1030 追問(wèn) 2025-06-03 10:46

好像說(shuō)價(jià)值在5000元以下可以直接費(fèi)用化的 這公司資產(chǎn)已達(dá)到7000多萬(wàn)了

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:48

那個(gè)是稅法規(guī)定的,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有那個(gè)規(guī)定哈

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快賬用戶1030 追問(wèn) 2025-06-03 10:50

打印機(jī)2200也要入固定資產(chǎn)?那太煩了,不如直接費(fèi)用化的

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:53

使用期限在1年以上單位價(jià)值超過(guò)2000都要做固定資產(chǎn)

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快賬用戶1030 追問(wèn) 2025-06-03 10:55

入周轉(zhuǎn)材料,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-03 10:57

單位價(jià)值低于2000的才計(jì)入周轉(zhuǎn)材料

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-06-26
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)、貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2023-03-17
你好!這個(gè)不規(guī)范了,因?yàn)檫@個(gè)不是19年的所得稅。而是18年的
2021-05-31
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-05-20
你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的可以
2022-07-04
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