您好,可以的,我們的經營特點又不會有欠款的,匯總出來未開票收入,一起申報和確認未開票收入就可以了
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
老師好,公司支付了一筆拉車費,金額1萬多,簽訂了拉車服務合同,然后當時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時候沒有通過其他應付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
老師,您好!我目前在一個糧油食品公司,她們主要的售貨方是個體戶(干雜店、小超市等小型的這種),收入很細碎,然后目前剛引進管家婆這個財務軟件,問了一下財務的,她們一直都沒有做過會計憑證以前的軟件自動生成,但管家婆無法自動生成,那如果我添加會計科目的話銷售方的單位就寫個體戶嗎?或者說一筆最后歸總到一起弄到一個憑證上。問了目前這個財務她說可以不用做會計憑證這些,因為利潤表這些只填了費用和收入就可以看見!就不做像金蝶軟件那種記賬結賬出會計報表(自己調整一下科目那些) 規(guī)模納稅人!
當期工業(yè)產值能否出現(xiàn)比銷售產值小的情況呢
老師,驗舊后的發(fā)票需要交稅務局嗎?
老師,勞務派遣方開票的稅率是多少?開專票還是普票?
老師匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做賬務處理
老師,企業(yè)付給分包款,咋做分錄
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
下列有關識別和評估重大錯報風險的表述中,正確的有(ABD )。AD A.如果擬不測試控制運行的有效性,則應當將固有風險的評估結果作為認定層次重大錯報風險的評估結果 B.評估重大錯報風險時,不應考慮控制對風險的抵銷和遏制作用 C.對于識別出的認定層次重大錯報風險,注冊會計師可以合并評估固有風險和控制風險 D.如果管理層未能實施控制以恰當應對特別風險,注冊會計師應當認為內部控制存在值得關注的內部控制缺陷 老師麻煩解釋一下為什么b不選,我記得是不需要考慮內控
老師,出口報關,在哪里可以導出整月和整年的報關單明細的數(shù)據(jù)表
您好,請問工業(yè)會計在成本核算中對固定資產的核算要注意哪些方面內容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務行業(yè),現(xiàn)在租賃了15年的一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預算費用達到千萬,沒有開業(yè)之前所發(fā)生的工地工人工資、水電費、400電話費等都列入“管理費用—開辦費”?工程材料款列入“長期待攤費用”?這樣做賬合適嗎?
老師,那我用從微信上導出來的明細,即全月未開票匯總做個表格做附件,然后金額合計做主營業(yè)務收入就可以對吧。
您好,是的,這樣處理正確的哦