同學(xué)你好,這樣做也可以的
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的正確分錄是借 管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷是嗎 但做賬的時(shí)候貸方記了無(wú)形資產(chǎn) 這樣是不是就減少無(wú)形資產(chǎn)原值了?從而會(huì)影響資產(chǎn)總額?
老師您好,新準(zhǔn)則法無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)入與攤銷分錄這樣做對(duì)嗎?購(gòu)入,借無(wú)形資產(chǎn)貸現(xiàn)金或銀行,攤銷借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷軟件,貸累計(jì)攤銷
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
老師,問(wèn)一下無(wú)形資產(chǎn)的攤銷怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤 貸累計(jì)攤銷
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn)這樣對(duì)嗎
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過(guò)節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過(guò)節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開(kāi)完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說(shuō)500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開(kāi)?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫(xiě)?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫(xiě)一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒(méi)啟用過(guò),為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?