同學(xué)你好,是正確的;
老師,我想問(wèn)一下,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一款軟件15000,賬務(wù)分錄是不是這么做啊?:借無(wú)形資產(chǎn)—軟件,貸銀行存款。借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸累計(jì)攤銷(xiāo)?
老師您好,新準(zhǔn)則法無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)入與攤銷(xiāo)分錄這樣做對(duì)嗎?購(gòu)入,借無(wú)形資產(chǎn)貸現(xiàn)金或銀行,攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)軟件,貸累計(jì)攤銷(xiāo)
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無(wú)形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷(xiāo) 借管理費(fèi)用 攤銷(xiāo) 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 可以嘛?還是付款時(shí)候借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 吖
購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷(xiāo),這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o(wú)形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷(xiāo)還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
老師,問(wèn)一下無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤 貸累計(jì)攤銷(xiāo)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個(gè)體戶(hù),開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃,回來(lái)的是洗衣機(jī)可以嗎?
社保我是上個(gè)月繳的,醫(yī)保我這個(gè)月開(kāi)始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒(méi)有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開(kāi)一個(gè)小規(guī)模公司,由于公司賬戶(hù)未開(kāi)戶(hù),合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶(hù)先收款,等開(kāi)戶(hù)好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?
經(jīng)濟(jì)法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對(duì)應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開(kāi)票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗。 申報(bào)反饋信息:申報(bào)失敗,扣繳單位無(wú)有效的稅費(fèi)稅種認(rèn)定信息。 這個(gè)要如何處理呢?
老師你好,你看這個(gè)經(jīng)營(yíng)租賃后邊怎么帶其他啊,你看我這個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)嗎
舊準(zhǔn)則攤銷(xiāo)時(shí)直接貸無(wú)形資產(chǎn)對(duì)吧
如果之前用的是舊準(zhǔn)則,今年建賬用的是新準(zhǔn)則,就應(yīng)該調(diào)整一下無(wú)形資產(chǎn)和累計(jì)攤銷(xiāo)科目對(duì)嗎
同學(xué)你好,舊準(zhǔn)則也是需要攤銷(xiāo)的,不是直接沖減無(wú)形資產(chǎn);
之前攤銷(xiāo)時(shí)是直接沖減的無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在可以給調(diào)整一下吧
之前做的是借管理貸無(wú)形資產(chǎn)
同學(xué)你好,之前做的是借管理貸無(wú)形資產(chǎn)——這個(gè)是不對(duì)的;現(xiàn)在可以調(diào)整; 借,無(wú)形資產(chǎn) 貸,累計(jì)攤銷(xiāo); 將原來(lái)沖的無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入累計(jì)攤銷(xiāo)中