下午好親!分別回復(fù)
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對(duì)方了,由于對(duì)方人事變動(dòng),采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對(duì)方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們?cè)撛趺唇鉀Q對(duì)于我們更合適。
你好,我們公司拿到固定資產(chǎn)發(fā)票,入賬固定資產(chǎn),貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個(gè)月說這個(gè)固定資產(chǎn)沒要,但是賬上已經(jīng)開始折舊了,掛的也有往來賬,這個(gè)賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師,我想問一下一個(gè)情景事件:由于A公司已經(jīng)注銷了?,F(xiàn)在B公司要把之前相關(guān)費(fèi)用結(jié)給A公司,但是由于現(xiàn)在A公司已經(jīng)注銷了,開不出發(fā)票。對(duì)方也不好打款。怎么辦呢?但是法人也去世了,只剩合伙人。公章啥的也找不到了現(xiàn)在。這種情況有什么方式嗎?
已經(jīng)付過貨款,但沒有取得發(fā)票,所以一直掛在預(yù)付賬款上,(因數(shù)據(jù)小對(duì)方公司一直拖延不開,所以確定已無法要到發(fā)票。這種情況下要怎么賬務(wù)處理?
老師,公司付了一筆貨款,貨已經(jīng)收到。但因?yàn)楦鞣N原因,對(duì)方一直沒有開票,在確定無法收到發(fā)票的情況下,我要怎么樣把這筆應(yīng)付賬款做平呢
你好,老師,請(qǐng)問我們公司購買的商品作為樣品,計(jì)入什么科目
做兩次車,一次60,但是發(fā)票開成50、50、20。報(bào)銷項(xiàng)目可以寫60嗎?還是需要分開50、50、20的寫。
公司購買粽子給員工,和送客戶。開專票可以抵扣嗎?
老師轉(zhuǎn)股沒實(shí)繳還用錢嗎
老師,24年計(jì)提所得稅100,實(shí)際交了120,多交的20在匯算清繳時(shí)抵扣了,這個(gè)20的差額分錄怎么寫
已經(jīng)有二個(gè)一般納稅人和一個(gè)個(gè)體戶在開票報(bào)稅了,公司又新增一個(gè)個(gè)體戶
個(gè)體戶報(bào)稅是和公司報(bào)稅是一個(gè)系統(tǒng)嗎?老師
這個(gè)公式檢查了很多遍,看不出來任何問題,可是數(shù)字怎么就是計(jì)算不出來,百思不得其解
老師!您好!發(fā)票未開,但是收入應(yīng)該確認(rèn),怎么做分錄?
老師,填寫工商年報(bào)里面報(bào)價(jià)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額是填寫單位繳納部分嗎?代繳個(gè)人部分需要填寫嗎
貨也已經(jīng)到了,遲遲未開發(fā)票…這種情況下,怎么做賬?按暫估入賬,借:庫存商品-暫估,貸:銀行存款
要在匯算清繳前,取得發(fā)票嗎?是的
老師,為什么要暫估入庫呢??因?yàn)楣珣粢呀?jīng)打款,合同也約定了稅額和裸價(jià)…
您不是已經(jīng)收貨了嗎,貨收到了不入庫嗎
我的意思是…借:庫存商品-產(chǎn)品a 100 (這個(gè)地方直接按合同約定或者打款額,直接寫價(jià)格)……就是先不寫稅額
是的,先寫價(jià)格不寫稅額,但沒收到票之前都要備注暫估