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公司已對(duì)公打款,貨也已經(jīng)到了,但已過(guò)了幾個(gè)月對(duì)方公司遲遲未開發(fā)票…這種情況下,怎么做賬?需要掛往來(lái)科目嗎?應(yīng)該要在匯算清繳前,取得發(fā)票嗎?

2025-06-02 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-02 16:45

下午好親!分別回復(fù)

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:46

貨也已經(jīng)到了,遲遲未開發(fā)票…這種情況下,怎么做賬?按暫估入賬,借:庫(kù)存商品-暫估,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-02 16:48

要在匯算清繳前,取得發(fā)票嗎?是的

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快賬用戶9439 追問(wèn) 2025-06-02 20:39

老師,為什么要暫估入庫(kù)呢??因?yàn)楣珣粢呀?jīng)打款,合同也約定了稅額和裸價(jià)…

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齊紅老師 解答 2025-06-02 20:43

您不是已經(jīng)收貨了嗎,貨收到了不入庫(kù)嗎

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快賬用戶9439 追問(wèn) 2025-06-02 20:48

我的意思是…借:庫(kù)存商品-產(chǎn)品a 100 (這個(gè)地方直接按合同約定或者打款額,直接寫價(jià)格)……就是先不寫稅額

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-02 20:53

是的,先寫價(jià)格不寫稅額,但沒(méi)收到票之前都要備注暫估

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