你的問題在于問題在于,計提時不應(yīng)貸記 “其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費” ,而應(yīng)通過 “應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費” 核算,這樣計提、代扣、繳納各環(huán)節(jié)才能正確銜接,使賬務(wù)平衡。 1. 計提工會經(jīng)費 工會經(jīng)費一般按工資總額一定比例(通常 2% )計提。根據(jù)職工所屬部門,計入對應(yīng)科目: 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)工人相關(guān)) 制造費用(車間管理人員相關(guān)) 管理費用(行政管理人員相關(guān) ) 銷售費用(銷售人員相關(guān) )等 - 工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費 2. 從工資代扣個人部分工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費(代扣個人部分) 銀行存款等(實際發(fā)放工資部分 ) 3. 繳納工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工會經(jīng)費(單位計提部分) 其他應(yīng)付款 - 工會經(jīng)費(代扣個人部分) 貸:銀行存款
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 貸銀行存款
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應(yīng)付款?計提時:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應(yīng)付款
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
之前應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回應(yīng)付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 上繳的時候:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
老師 員工要求漲工資 作為會計主管怎么和老板溝通
兩個人合伙總共投資6萬,現(xiàn)在總收入是13萬,總支出是11萬,我們現(xiàn)在賬面上還有多少錢?
請問有電商行業(yè)財務(wù)分析案例和模板嗎?可以發(fā)我一份嗎?
老師,您好。我想向您請教一下,合并打印發(fā)票,有沒有什么免費的方法,WPS要收費,票票幫,賴人辦公,一天只允許用一次,您有什么好方法嗎?謝謝
老師營業(yè)賬薄現(xiàn)在還收印花稅嗎?公司稅種核定有營業(yè)賬薄印花稅,不知道要繳的是那些印花稅
發(fā)票我們是開普票免稅,開專票免稅嗎?幾個點
老師,我想問一下,定額個體也有匯算清繳嗎,也得報這個稅嗎
開的增值稅發(fā)票把單位欄的公斤寫到規(guī)格欄里了 這發(fā)票需要重新開嗎
給廣告商支付7500元廣告費,然后廣告商欠物業(yè)費3452.78 實際支付4047.22這個怎么做賬
老師,請問租賃場地,合同服務(wù)清單有水電費 那么水電費也是一并計入租賃費嗎 這種有混合業(yè)務(wù)的 稅率應(yīng)該是多少呢
但是我們是會費是要從個人工資里扣出來一部分,做分錄只能這樣做
個人部分你看我的分錄