管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)、招待費(fèi)調(diào)增在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》操作。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按扣除限額對(duì)比賬載金額調(diào)整;差旅費(fèi)不合規(guī)部分在此表調(diào)增。工程施工調(diào)增若因收入成本確認(rèn)差異,一般也在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》;特定業(yè)務(wù)按規(guī)定通過相關(guān)調(diào)整表操作。
請問老師:工程項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi),計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-招待費(fèi)用,這個(gè)招待費(fèi)用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時(shí)候,是否需要納稅調(diào)增。
匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi),我填在納稅調(diào)增表里面,主表里面我要管理費(fèi)加上那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師好,項(xiàng)目上的招待費(fèi)計(jì)工程施工-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)招待費(fèi)在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%小),需要調(diào)增嗎 在哪張表調(diào)整,從哪里取數(shù)字呢
老師,匯算清繳,如果管理費(fèi)用沒有發(fā)票的費(fèi)用,在填年報(bào)表里,在哪里填數(shù)調(diào)增
您好老師,之前記入銷售費(fèi)用的差旅費(fèi)沒有發(fā)票需要調(diào)增的匯算清繳在哪一欄調(diào)增啊
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票開了30回來,做差異調(diào)整2024年借庫存20貸以前20,報(bào)表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,一個(gè)體戶旅館,查賬征收,每月開票不超額度,就是很少開票也就幾千塊錢,這樣是不是可以選擇簡易記賬,流水賬,然后按季度申報(bào)就可以了
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報(bào)表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,您好,請問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項(xiàng)稅填在報(bào)表的那一項(xiàng)里,因?yàn)槎愘M(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報(bào)中怎么填制
老師,你說我家給員工交個(gè)稅了,但是下個(gè)月他離職了,就是沒扣回來,怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報(bào)稅,需要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得銳咋申報(bào)
現(xiàn)在公司剛成立,還沒有資質(zhì),之后開發(fā)票的話,收購中草藥直接銷售和銷售中藥飲品開發(fā)票需要分開開具吧?因?yàn)槭褂玫亩惵什煌?/p>
老師,請問2024年度未計(jì)提年終獎(jiǎng)在2025年1月計(jì)提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計(jì)入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(jiǎng)(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報(bào)嗎?
老師:5000表里面具體在那行調(diào)整呢
同學(xué)你好 其他欄調(diào)增就可以了