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老師,4月房租費用計提在了4月,但是5月才收到發(fā)票但房租還沒有支付,會計上該怎么處理呢4月計提的借管理費用貸應(yīng)付賬款-暫估,5月實際收到發(fā)票如果票據(jù)金額有差先沖掉暫估,再從借管理費用貸應(yīng)付,這樣不就把4月的房租費用又放到了5月了嗎

2025-05-29 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 16:43

收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ?????應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東 支付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租

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你好 借應(yīng)付賬款 管理費用 貸銀行存款
2021-06-10
付款時,分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2021-01-18
您好 您房租沒有按月暫估入賬么 收到發(fā)票了嗎
2022-06-04
你好,五月份借應(yīng)付賬款貸銀行存款,借應(yīng)付賬款貸制造費用,借制造費用貸應(yīng)付賬款。
2021-06-10
您支付房租的時候,如果是通過老板支付的,你這樣做憑證。
2022-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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