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公司出口一批貨物,F(xiàn)OB10000美元,當(dāng)月第一天匯率為7.0,報(bào)稅的時(shí)候,稅管員說不使用退稅,讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那我們應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)70000,還是用70000*13%計(jì)算增值稅?

2025-05-29 12:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-29 12:40

同學(xué),你好 價(jià)稅合計(jì)70000

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同學(xué),你好 價(jià)稅合計(jì)70000
2025-05-29
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-21
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-21
你好 ①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅=100萬*13% ②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅=100萬*10%
2022-12-12
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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