為啥借方和貸方還是有差額
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(wàn)(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計(jì)金額192萬(wàn)(計(jì)提的21年1-12月),請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)?
匯算清繳職工薪酬表中工資薪金支出,社保,公積金,張載金額填應(yīng)付貸方金額,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額填應(yīng)付借方發(fā)生額對(duì)吧
老師,年報(bào)職工薪酬必須填,賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額。實(shí)際發(fā)生額是借方發(fā)生額嗎??我們借方還發(fā)生了前年的工資。而且23年12月的工資在24年也有發(fā)放。我具體啥金額?
企業(yè)所得稅年報(bào)中填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,工資薪金支出有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,但做賬軟件里2023年的應(yīng)付職工薪酬中的貸方和借方不一致,該怎樣填?
老師,請(qǐng)問(wèn):2024年做23年匯算清繳時(shí),有未發(fā)工資,匯算調(diào)增了:借:應(yīng)付-工資 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年,做2024的匯算清繳時(shí),賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額(2024匯算調(diào)增的工資額),2025做2024匯算清繳, 匯算報(bào)表 工資填寫,該怎么?賬載金額填 哪個(gè)數(shù),實(shí)際發(fā)生數(shù)? 稅收金額?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)工資
賬載金額是你計(jì)提的,實(shí)發(fā)金額是實(shí)發(fā)的,不含23年的 你這是24年12月的嗎?不是一年的嗎
?一年的、就只有一個(gè)人,每個(gè)月都計(jì)提了,就是沒(méi)有錢發(fā)工資
需要納稅調(diào)整怎么調(diào)整
那實(shí)發(fā)金額是零哦,計(jì)提的全額調(diào)增
怎么調(diào)整,在哪里天
同學(xué)你好稅收金額也是0哦