您好,是的,變成一般人就要按一般人來(lái)交了
老師你好,我公司是小規(guī)模,本月可開(kāi)500萬(wàn)發(fā)票嗎?
小規(guī)模.6月發(fā)票開(kāi)超了500萬(wàn),8月才成為一般納稅人,那7月份的增值稅怎么申報(bào),按照一般納稅人申報(bào)還是小規(guī)模
老師你好,要是小規(guī)模納稅人我連續(xù)6個(gè)月就開(kāi)超了500萬(wàn),那500萬(wàn)的普票要交稅嗎?老師這個(gè)是假如不是真的
你好老師,小規(guī)模公司,營(yíng)業(yè)額超過(guò)500萬(wàn),現(xiàn)在620萬(wàn)了,但還是按小規(guī)模的稅率開(kāi)出去了增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
你好老師我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)發(fā)票超過(guò)500萬(wàn)元,但是還是小規(guī)模超額部分需要交稅嗎?
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話(huà) 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶(hù)10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
那是次月申請(qǐng)變成一般納稅人嗎
那之前小規(guī)模的虧損還可以抵減所得稅嗎
一般納稅人有定額征收這一說(shuō)法嗎
沒(méi)有,一般人了肯定是能核算,具體做賬能力的
那之前小規(guī)模的虧損還可以抵減所得稅嗎
可以的, 可以彌補(bǔ)五年的
就是變成一般納稅人以后也可以抵減小規(guī)模時(shí)候的虧損是吧
是的,前面沒(méi)有彌補(bǔ)完的,也是可以補(bǔ)的