你好,生效時間是八月份的話,七月份還是按照小規(guī)模的。
小規(guī)模.6月發(fā)票開超了500萬,8月才成為一般納稅人,那7月份的增值稅怎么申報,按照一般納稅人申報還是小規(guī)模
8月1日成為一般納稅人,那么7月份的小規(guī)模納稅人期間要怎樣報稅?8月份成為一般納稅人是在9月份申報是嗎?
老師,上個月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報小規(guī)模增值稅納稅申報表才可以申報一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報表是零申報嗎?稅款所屬期7月1到31
小規(guī)模納稅人8月份開票超500萬,9月份填寫一般納稅人申請表,填寫當(dāng)月申請次月生效,是10月份申報時還是按季度報小規(guī)模申報表申報,11月份報稅10月份稅時才是一般納稅人,是這樣嗎
按季申報的小規(guī)模納稅人,在季度中間登記為一般納稅人,增值稅申報應(yīng)如何辦理?我是7月超的,8月1日起成為一般納稅人,7月的增值稅怎么申報?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那7月的的增值稅什么時候申報,在電子稅務(wù)局申報還是得去稅務(wù)局
應(yīng)該是在十月份申報,帶著紙質(zhì)的去稅務(wù)局。
需要帶什么去申報
紙質(zhì)申報表,還有公章。
是要把增值稅填寫打印出來?八月申請為一般納稅人,是在電子稅務(wù)局上申請么?還是去大廳,需要什么資料?
你把小規(guī)模的報表導(dǎo)出來,然后把數(shù)據(jù)清空了,然后填寫你七月份的銷售額,就可以帶著這個紙質(zhì)的,還有公章然后去稅務(wù)局大廳 其他的不需要。
八月申請為一般納稅人,是在電子稅務(wù)局上申請么?還是去大廳,需要什么資料?
你好,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人嗎?是在電子稅務(wù)局里面 我要辦稅---綜合信息報告---資格信息報告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人 點擊繼續(xù)辦理。 進(jìn)入“小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人轉(zhuǎn)界面后---點擊“下一步”確定進(jìn)入“預(yù)覽提交”界面,檢查無誤點擊“提交”完成
用系統(tǒng)記賬,需要把記賬憑證打出來粘上原始憑證么
是的 需要這么做的