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請問一下,收到專票時分錄做的是 借:管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 后來在發(fā)票平臺抵扣了但是沒有做分錄,該怎么做分錄,上面那個分錄做的是不是有問題?

2022-12-30 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-30 09:43

您好,沒有做分錄那就補(bǔ)做

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快賬用戶7107 追問 2022-12-30 09:44

就是想問怎么做,怎么補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:46

您好,是否涉及跨年度

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快賬用戶7107 追問 2022-12-30 10:00

去年的,小企業(yè)會計制度

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齊紅老師 解答 2022-12-30 12:05

您好,借未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款

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您好,沒有做分錄那就補(bǔ)做
2022-12-30
您好,這個的話 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-18
可以的,可以這么做
2025-03-18
轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)
2024-01-09
同學(xué)你好 是紅沖了嗎
2023-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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