現(xiàn)在網(wǎng)上就都可以操作 電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證 登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機關(guān)與本次進行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息 登陸電子稅務(wù)局,在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號。需要注意選擇外管證所屬的稅務(wù)主體時,需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局,要保證法人所登記的手機號碼正常使用并可以接收到驗證碼。 選擇套餐業(yè)務(wù)中的跨區(qū)域涉稅事項套餐 將納稅人信息填寫完整后,在“經(jīng)營地涉稅事項反饋-外出經(jīng)營情況”中點擊“選擇”。系統(tǒng)會自動帶出預(yù)繳稅款信息,與手上預(yù)繳稅款時的完稅證明核對無誤后,選擇“提交”即可 成功核銷外管證時報告狀態(tài)會顯示“報告已反饋”。
老師,您好,咨詢一個建筑行業(yè)的問題哈:跨省區(qū)的建筑項目,可以在項目所在地自主辦理報稅嗎?增值稅,個稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開設(shè)一個《外省跨區(qū)域報驗戶》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報嗎?
老師我個人辦了一個個體工商戶營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)辦下來了,后面要怎么做,是要去稅務(wù)局登記和刻章嗎?這個只能去注冊所在縣稅務(wù)局登記還是也可以在其他區(qū)稅務(wù)局登記
老師你好,我想請問你一下。我們是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,需要繳納的稅種啊,每次開完銷項都需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交稅款??!是不是得到所屬的區(qū)域繳納呀,在公司當(dāng)月算稅的時候,得把預(yù)繳的稅款扣出去,余額才是在本地需要繳納的稅呀,請老師給我講一下詳細的流程吧,我看資料還說什么要申請外管證,這個外管證是怎么申請的呀,老師能給我講講具體流程嗎?感謝
老師你好咨詢一下,公司主體在深圳,做建筑工程的。工程在廣州,一月份在深圳開了票150萬,做了外地備案,一直沒有交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求進項轉(zhuǎn)出。這個稅補交的話是補到工程所在地還是補深圳
老師好。 就是建筑服務(wù) 跨省提供勞務(wù) 聽說要辦理外經(jīng)證和預(yù)交增值稅和所得稅。 問題是這個外經(jīng)證在自己所在地辦理 還是去施工地辦理。還有這個預(yù)交稅費是怎么流程 謝謝
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
收到,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝