你好,300萬以內(nèi)是5%,超過300萬是25%
你好,我想咨詢一下遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn),如果小微企業(yè)所得稅計(jì)提是分段稅率,遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提也需要分段的稅率嗎? 如果不分段,是按哪個(gè)稅率?為什么?
企業(yè)所得稅稅率為,是分段計(jì)算的,麻煩發(fā)一下企業(yè)所得稅的稅率
企業(yè)所得稅稅率,分段的稅率
企業(yè)所得稅的分段稅率
老師,您好!請問現(xiàn)階段一般納稅人企業(yè)所得稅扣除比率是多少呀?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
100以上也是5嗎
你好, 是的,現(xiàn)在只有300萬的段
這是新改的嗎
政策您給一下
這個(gè)都已經(jīng)幾年了。
100萬到300萬不是10%嗎
你好,是5%的了。300萬以內(nèi)都是 年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分:減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)為5%
好的老師
你好,歡迎下次再來探討。