取暖費(fèi)按福利費(fèi)處理
老師,年終獎(jiǎng)怎么做分錄
老師,公司的年終獎(jiǎng)分錄怎么寫
從利潤(rùn)提取年終獎(jiǎng)分錄怎么做?
老師年終獎(jiǎng)的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
老師,年終獎(jiǎng)的分錄怎么寫
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎
是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
那是做福利費(fèi)交稅少,還是作為年終獎(jiǎng)交稅少,年終獎(jiǎng)3000的話
直接并入當(dāng)月工資申報(bào)即可
那年終獎(jiǎng)可以在匯算清繳錢全額扣除嗎
年終獎(jiǎng)可以在匯算清繳錢全額扣除
那做不做福利費(fèi)沒什么意思,還以為能避稅呢
這種避不了的,不用多想
好的老師謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!