營業(yè)外收入-其他收入
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺(tái),我們就給商場開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們該怎么定價(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,我沒有見過多欄式日記賬,所以百度了一下,有幾個(gè)問題不解,求教: ①圖1中紅框標(biāo)注的這一行,余額為啥為10,而不是和上面的200元相加后的余額 ②圖1的對應(yīng)賬戶好像看明白一點(diǎn)點(diǎn),但是在現(xiàn)金支出合計(jì)的左側(cè),為什么會(huì)出現(xiàn)營業(yè)務(wù)外收入和其他應(yīng)收款,搞不明白? ③圖2更是不明白,直接來了個(gè)大標(biāo)題收入、支出,那么現(xiàn)金的收支金額填寫在哪里,并且,支出下面有其他應(yīng)收款 ④有沒有標(biāo)準(zhǔn)的多欄式現(xiàn)金日記賬格式,還是說我找的兩張圖片就是標(biāo)準(zhǔn)的格式 ⑤咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂里有沒有多欄式現(xiàn)金日記賬的教程,我現(xiàn)在正在學(xué)初級會(huì)計(jì),里面老師將這方面的內(nèi)容文字性的一帶而過了 謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,五金商貿(mào)公司品種太多,如果按大類設(shè)置明細(xì)科目,那下成本時(shí)該怎么下
老師,公司給對方單位開借款掛賬的利息,科目要怎么做呢,請老師指教!
去年底支付了12萬的房租,每月1萬(去年12月到今年5月),當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了憑證,借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在財(cái)務(wù)說跨年了,要按納稅調(diào)增,并且把支付的屬于今年的房租作為待攤費(fèi)用處理,每月攤銷,老師,完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,我在做類似清算呢,無收入只有費(fèi)用。我想問費(fèi)用總數(shù)中,工資和社保應(yīng)該怎樣取數(shù)。工資按應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是扣除個(gè)人社保個(gè)稅后的實(shí)發(fā)數(shù)呢,還是應(yīng)發(fā)數(shù)。社保是單位部分,還是單位部分個(gè)人部分的總數(shù)。
第六題為什么要加1??? 現(xiàn)值指數(shù)的公式:現(xiàn)金流量的現(xiàn)值/原始投資額的現(xiàn)值 因?yàn)閮衄F(xiàn)值加1?
出口退稅的報(bào)關(guān)單境外收貨人是亞馬遜可以申請退稅嗎
物業(yè)發(fā)票和實(shí)際的辦公地址不一致有用嗎?
企業(yè)6月要做減資,是先做工商年報(bào)還是先減資辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照再做工商年報(bào)?
老師好:中科吉安生態(tài)環(huán)境研究院的會(huì)計(jì)制度用哪個(gè)好,每個(gè)項(xiàng)目的支出應(yīng)該掛哪個(gè)科目后再結(jié)轉(zhuǎn)。如按審計(jì)分設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測試化驗(yàn)加工及計(jì)算分析費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作與交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等直接費(fèi)用,以及間接費(fèi)用如日常水、電、氣、暖消耗等,是都掛在研發(fā)支出下設(shè)二級項(xiàng)目名稱下三級科目還是直接掛管理費(fèi)用-項(xiàng)目名稱-科目
請問老師,開個(gè)代理記賬公司需要怎么條件?什么流程?
增值稅不用確認(rèn)哦
那個(gè)沒有支付對價(jià)不需要交增值稅
好哦,老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
老師,客人實(shí)際是餐費(fèi)或會(huì)議費(fèi),可票或許開房費(fèi)或餐費(fèi),就是沒按實(shí)際消費(fèi)內(nèi)容開,我按開票內(nèi)容還是實(shí)際內(nèi)容入賬
按開票內(nèi)容做賬就行了
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。