要按實(shí)際的商品明細(xì)開(kāi)具
老師,我們家是欠某供貨商的錢,暫時(shí)還不需要開(kāi)發(fā)票,也不是零售,我做分錄借:庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款-某人,這樣可以嗎
老師,我們公司讓供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,支付貨款的時(shí)候,供應(yīng)商說(shuō)不走公賬,支付他們現(xiàn)金就可以,到時(shí)讓供應(yīng)商開(kāi)個(gè)收據(jù)過(guò)來(lái)入賬可以?
老師,您好。我們有購(gòu)入一款商品是顆粒硫磺,開(kāi)票對(duì)應(yīng)的編碼是化學(xué)試劑助劑?,F(xiàn)在由于供應(yīng)商換了他的供應(yīng)商,所以現(xiàn)在他開(kāi)給我們的編碼是橡膠制品,因?yàn)樗纳嫌伍_(kāi)給他的也是橡膠制品。請(qǐng)問(wèn)這樣的票可以接受不?
老師,我們的供貨商賣給我們稻塘香米,但不能開(kāi)專票。他讓他的供貨商直接給我們開(kāi)發(fā)票,我的供貨商的上家說(shuō)他沒(méi)有這個(gè)牌子的米,請(qǐng)問(wèn)他發(fā)票可不可以開(kāi)“稻塘香米”?
老師,采購(gòu)商品,人家不給我們開(kāi)發(fā)票,這樣我們可以委托其他單位開(kāi)票不?
A和B 2個(gè)人合伙開(kāi)一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒(méi)繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開(kāi)票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開(kāi)票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問(wèn)題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒(méi)有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問(wèn)一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購(gòu)買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動(dòng)關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬(wàn)的房租,每月1萬(wàn)(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會(huì)計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表填寫申報(bào)表, 這個(gè)統(tǒng)計(jì)表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?