是的,那個需要交個稅的
端午節(jié)給員工發(fā)放禮品,計入福利費(fèi),是否要申報個稅?
老師,請問端午節(jié)和過年,公司給員工發(fā)放的過節(jié)禮盒,是否需要繳納個人所得稅
老師 端午節(jié)給員工的福利 從對公付 幾百元 需要報個稅嗎
老師好:請問端午節(jié)給員工發(fā)了現(xiàn)金紅包,這個是寫付款申請還費(fèi)用報銷
我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計入哪個科目?能否計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計表填寫申報表, 這個統(tǒng)計表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?