之前借方?jīng)]有余額的嗎 你是用現(xiàn)金支付的嗎?這個現(xiàn)金怎么來的?負(fù)數(shù)沒法支付的。
老師,我們公司是園林工程公司,接的都是園林勞務(wù)分包的工程,之前在我公司做工的都是農(nóng)民工申報(bào)的工資薪金個稅,現(xiàn)在老板讓農(nóng)民工工頭辦了個個體戶營業(yè)執(zhí)照,以后來給我們開發(fā)票,象這種情況以后我們是不是就不申報(bào)那些農(nóng)民工的個稅了
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報(bào)一次個稅,每個月申報(bào),但是他的個稅的話,我看他這個財(cái)務(wù)就是嗯申報(bào)的,有時候申報(bào)兩個人,有時候申報(bào)六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費(fèi)用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負(fù)的,都是零申報(bào)。
老師,請教你一下,我在辦理注銷哦,我現(xiàn)在都公告了,到稅務(wù)那個申報(bào)當(dāng)月的數(shù)據(jù)了,然后我發(fā)現(xiàn)那個科目余額表里面公司現(xiàn)金有余額,只是欠法人的錢了,那我需要把法人的欠款也清掉嗎?還是掛著也可以?
請教你一個問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個才發(fā)的工資,那個老板娘之前我不是15號之前已經(jīng)申報(bào)個稅,然后那個老板娘現(xiàn)在把所有人的獎金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報(bào)表,我申報(bào)的報(bào)表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報(bào)表要不要改呢?如果年后續(xù)改會不會影響那個公司的那個那個叫什么申報(bào)記錄呢。
老師您好,我就是計(jì)提了一筆工資一直沒有發(fā)放,后期也不會發(fā)放,然后做了匯算清繳調(diào)增,賬上是做了這筆分錄的相反分錄,現(xiàn)在驗(yàn)證我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的關(guān)系發(fā)現(xiàn)有個差額就是這筆工資數(shù),這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
請問過磅單丟了怎么辦?
請問企業(yè)申請國補(bǔ)一定要公司嗎,個體戶可以嗎
老師,請問一下,我公司預(yù)收了一筆美金貨款,5.22號收匯了,5.26結(jié)匯,結(jié)匯匯率7.1623,沒有報(bào)關(guān)也沒有開票,請問老師我下個月如果報(bào)關(guān)和開票的話,開票匯率可以按結(jié)匯匯率開嗎?還有這個月末掛的預(yù)收賬款需要調(diào)匯嗎?謝謝
老師,定期定額征收的個體工商戶代開專票,何時交稅?
請問老師,我的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),這種情況分錄怎么調(diào)整
唉! 學(xué)習(xí)記不住有什么方法沒有?。÷犃藢?shí)物 財(cái)管忘記了 聽了財(cái)管 實(shí)物又忘記了怎么辦呀 有沒有什么幫助記憶的方法啊@老師們
老師,你說我是去金融貸款公司代理100多家公司的賬務(wù),還是去一家上市公司物流行業(yè)做3家賬務(wù),前提是我之前做的出納,我面試時候我說我之前做的全盤賬,我學(xué)了宏偉老師869課,我該選哪個公司
小規(guī)模納稅人月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
申請退稅需要匯算清繳結(jié)束嗎
老師,出口企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的品名一致,但報(bào)關(guān)單上產(chǎn)品的材質(zhì)和開票方能開的材質(zhì)不符,例如報(bào)關(guān)單品名桌子,材質(zhì)是不銹鋼加玻璃,開票方的進(jìn)項(xiàng)只有密度板。沒有不銹鋼和玻璃,同樣開品名是桌子的票,可以嗎
如果是個人的錢的話,用其他應(yīng)付款。
老師,當(dāng)時是我做賬的時候,我沒看那個賬上那個庫存現(xiàn)金余額是剩多些,我直接就做了,做的是成本,勞務(wù)成本直接做十幾萬的錢數(shù),然后我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在我看賬上的話,庫存現(xiàn)金是貸方,那就是負(fù)數(shù),我意思我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救哇?
老師,我可以嗯,在6月份,因?yàn)槭羌緢?bào),我就6月份做憑證,我可以更正一下子摘要寫更正,3月份嗯,憑證,然后借庫存現(xiàn)金那個十幾萬貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎老師?
可是老師我季報(bào)稅都報(bào)完了,這樣做行不行呢
這個現(xiàn)金是借個人的嗎?如果是的話,可以啊。但是你一次做十幾萬不合適。這個現(xiàn)金規(guī)定的是1000以內(nèi),但是實(shí)際作賬中1萬左右都可以。
是這樣情況的,老師就是嗯,我們屬于園林景觀公司嘛,然后這不有工程那方面的收入,然后相關(guān)就是也顧一些勞務(wù)的臨時工,然后比如說栽苗了或者是綠化了,就是雇的人工,然后這些人工都是臨時雇的,他們只能給他們用微信轉(zhuǎn)賬,或者給他們付現(xiàn)金,我尋思嗯,我當(dāng)時就走錯了賬,然后我尋思過后的話,把用再從公戶里提取現(xiàn)金,然后嗯,然后再把那個其他應(yīng)付款給他充了不就得了嗎,這樣行不行啊,老師?
微信是個人的,微信支付的截圖有嗎?如果有的話,你直接貸其他應(yīng)付款, 別 貸庫存現(xiàn)金了。
他有支付的證明嗎?
大多數(shù)都是用現(xiàn)金付的,所以說他沒有啥截圖,老板說的那老板這么說的
那得讓對方給你開收據(jù)證明實(shí)際支付了,尤其是建筑行業(yè),大部分稅務(wù)局不認(rèn)可現(xiàn)金發(fā)工資。