每月剛好是500就不交增值稅和個(gè)稅
老師我想問一下,我們跟員工簽訂租車合同,租賃員工車輛后,租賃期間這輛車輛產(chǎn)生的油費(fèi),過路費(fèi)、修理費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),保養(yǎng)費(fèi)都可以走公司正常報(bào)銷嗎
老師公司和員工簽訂私車公用協(xié)議,租賃協(xié)議,個(gè)人在稅務(wù)局代開4000元租賃發(fā)票給我們,那這個(gè)個(gè)人所產(chǎn)生的油費(fèi)不管金額多少都可以報(bào)銷嗎,還有發(fā)生車輛維修費(fèi)用也可以報(bào)銷嗎
公司和員工簽了私車公用協(xié)議是否車子的加油費(fèi)過路費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)修理費(fèi)都可以報(bào)銷,員工不用繳納個(gè)稅,企業(yè)所得稅可以稅前口出
老師我們租賃公司員工的車作為公車,我們簽訂的有租賃協(xié)議,但是員工個(gè)人沒發(fā)給公司開發(fā)票,我們公司的租金支出和加油費(fèi),過路費(fèi),修車費(fèi),可以所得稅扣除嗎
公司租賃員工的車,員工已到稅局代開發(fā)票給公司,合同約定租賃期間的過路過橋費(fèi)、加油費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)全部由公司承擔(dān),這些費(fèi)用可以開具發(fā)票給公司嗎?
A和B 2個(gè)人合伙開一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請(qǐng)問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購(gòu)買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動(dòng)關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會(huì)計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
根據(jù)統(tǒng)計(jì)表填寫申報(bào)表, 這個(gè)統(tǒng)計(jì)表我要從哪里獲取
內(nèi)賬是按照收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
用現(xiàn)金付租賃費(fèi)可以嗎?
可以的,沒問題的哈
500是不是員工也不用開發(fā)票給公司?
是的,只需要開身份證號(hào)的收據(jù)就行