你好,也要減去成本費(fèi)用的金額后算所得稅。
老師我是有小規(guī)模納稅人如果全年收入90萬(wàn),成本票只有20萬(wàn),那企業(yè)所得稅要繳多少錢(qián)?怎么算?
老師好,請(qǐng)教下,比如甲公司年底利潤(rùn)100萬(wàn),他給他的母公司分紅了80萬(wàn),自己留了20萬(wàn)。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬(wàn)。用20萬(wàn)乘以適用稅率去交稅?
老師好,請(qǐng)教下,比如甲公司年底凈利潤(rùn)100萬(wàn),他給他的母公司分紅了80萬(wàn),自己留了20萬(wàn)。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是不是就是這20萬(wàn)。用20萬(wàn)乘以適用稅率去交稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)一年的綜合稅負(fù)率=當(dāng)年繳納的所有稅金/當(dāng)年?duì)I業(yè)收入 比如我司24年增值稅、增值稅附加稅、房產(chǎn)、土地、印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅總共繳納了90萬(wàn)元,24年總營(yíng)業(yè)收入2200萬(wàn)元 90÷2200=4% 24年綜合稅負(fù)率就是4%,對(duì)嗎?
老師你好,如果收入一個(gè)季度90萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),那么增值稅就要繳納70萬(wàn)乘稅率,那么企業(yè)所得稅就要繳納90萬(wàn)乘25%的稅,對(duì)不
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司預(yù)收了一筆美金貨款,5.22號(hào)收匯了,5.26結(jié)匯,結(jié)匯匯率7.1623,沒(méi)有報(bào)關(guān)也沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)老師我下個(gè)月如果報(bào)關(guān)和開(kāi)票的話,開(kāi)票匯率可以按結(jié)匯匯率開(kāi)嗎?還有這個(gè)月末掛的預(yù)收賬款需要調(diào)匯嗎?謝謝
老師,定期定額征收的個(gè)體工商戶代開(kāi)專(zhuān)票,何時(shí)交稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),這種情況分錄怎么調(diào)整
唉! 學(xué)習(xí)記不住有什么方法沒(méi)有啊!聽(tīng)了實(shí)物 財(cái)管忘記了 聽(tīng)了財(cái)管 實(shí)物又忘記了怎么辦呀 有沒(méi)有什么幫助記憶的方法啊@老師們
老師,你說(shuō)我是去金融貸款公司代理100多家公司的賬務(wù),還是去一家上市公司物流行業(yè)做3家賬務(wù),前提是我之前做的出納,我面試時(shí)候我說(shuō)我之前做的全盤(pán)賬,我學(xué)了宏偉老師869課,我該選哪個(gè)公司
小規(guī)模納稅人月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
申請(qǐng)退稅需要匯算清繳結(jié)束嗎
老師,出口企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的品名一致,但報(bào)關(guān)單上產(chǎn)品的材質(zhì)和開(kāi)票方能開(kāi)的材質(zhì)不符,例如報(bào)關(guān)單品名桌子,材質(zhì)是不銹鋼加玻璃,開(kāi)票方的進(jìn)項(xiàng)只有密度板。沒(méi)有不銹鋼和玻璃,同樣開(kāi)品名是桌子的票,可以嗎
第七題 解析過(guò)程是 A重置后的凈現(xiàn)值為:50+50*4年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)+50*8年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 提問(wèn):1為什么50*復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)不是*普通年金現(xiàn)值系數(shù)? 2后面的50*8年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)也沒(méi)懂 B的解析過(guò)程,重置后的凈現(xiàn)值為:60+60*6年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) 提問(wèn):為什么B的后面60不用乘8年了?
聽(tīng)2023年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)靳老師的課影響考試嗎,王文文的實(shí)在聽(tīng)不懂,變化大嗎?有哪些變化,我把變化的聽(tīng)王文文的
像牙科那個(gè)增值稅是不是一個(gè)季度不超過(guò)三十萬(wàn)就不征稅?超過(guò)三十萬(wàn)是全額征稅也不會(huì)有抵扣對(duì)吧
你好,那是增值稅及附加,所得稅是按利潤(rùn)來(lái)的。
我也想問(wèn)下增值稅
你好,就是30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅及附加
小規(guī)模收入90萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)(計(jì)入成本) 第一增值稅繳納90*征收稅 第二所得稅減成本減合理開(kāi)支等于利潤(rùn)乘25%按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額呢?
您好,是按利潤(rùn)總額計(jì)算。
我上面說(shuō)的增值稅和所得稅算法沒(méi)錯(cuò)吧
你好,是的,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)了。
老師,如果小規(guī)模,我這個(gè)季度生意不好,那么我控制在三十萬(wàn)內(nèi),下季度生意好,那么我就控制在四十萬(wàn)內(nèi)?可以這樣嗎?不一定每個(gè)季度超過(guò)三十萬(wàn)
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。