您好,不用,這個(gè)不用調(diào)增,
固定資產(chǎn)如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報(bào)表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產(chǎn)折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報(bào)表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產(chǎn)如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會(huì)調(diào)增納稅額呢,本來就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
老師我想問下,就是固定資產(chǎn)不超500萬一次折舊了,那賬上一直折舊的話做年報(bào)要調(diào)增嗎
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,請(qǐng)問一下當(dāng)時(shí)享受了固定資產(chǎn)一次性稅前扣除了,后面不是每年的折舊都要調(diào)增嗎?那如果資產(chǎn)已經(jīng)出售了,還要納稅調(diào)增不?
老師您好 固定資產(chǎn)一次性扣除后 最后一年計(jì)提折舊 那賬上的凈殘值需不需要做固定資產(chǎn)清理 如果不做的話 還有凈殘值沒有納稅調(diào)增
目標(biāo)市場(chǎng)的區(qū)域路徑是第幾章內(nèi)容
老師,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,是按成本價(jià)(進(jìn)價(jià))來結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬
母公司采購員為子公司采購的東西可以在子公司報(bào)銷嗎
老師,幫忙看下我發(fā)的這個(gè)圖片上,這個(gè)商品代碼顯示的是征稅商品對(duì)吧,我是出口型商貿(mào)公司,本月報(bào)關(guān)單上出口的有個(gè)這樣的商品,其他商品都是免稅,這個(gè)征稅商品供應(yīng)商本月給我們開的是13%專用發(fā)票,其他商品開進(jìn)來的都是普票,下個(gè)月初報(bào)稅時(shí),是不是這個(gè)征稅商品就用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,抵減這個(gè)商品的應(yīng)交稅,其他商品取得的普票只入成本,剛?cè)肼殻瑳]有做過,下面有圖片
老師,營業(yè)執(zhí)照有出口字樣,現(xiàn)在單一窗口備案完了,口岸卡辦完了,是不是就能做出口業(yè)務(wù)了還需要其他的嗎
老師,請(qǐng)問如果內(nèi)外帳都同一個(gè)會(huì)計(jì)做,說明什么?
老師您好,我們的員工年收入未超過12萬,也不需要補(bǔ)稅,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒有做專項(xiàng)附加扣除,每個(gè)月也交了個(gè)稅,該交的個(gè)稅都交了呃,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?不做會(huì)怎樣?
您好,銷售費(fèi)用中的商品維修費(fèi)費(fèi)在匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
出口貨物到底是依報(bào)關(guān)單上的名稱,數(shù)量單位開進(jìn)項(xiàng)票,還是開了進(jìn)項(xiàng)票,出口報(bào)關(guān)單按進(jìn)項(xiàng)票的名稱數(shù)量單位開報(bào)關(guān)單
為什么不需要?有些人講要呢?因?yàn)橹耙呀?jīng)做了一次性折舊了處置時(shí),多做了。要調(diào)為之前折舊
因?yàn)樘幹昧耸寝D(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理了
這個(gè)折舊,本來就是可以正常抵稅的
我本期利潤表已經(jīng)減過一次損失了,前提是我之前購買時(shí)已經(jīng)做了一次性折舊扣除了,現(xiàn)在處置時(shí),折舊還沒提夠,我的意思是那沒提夠這部分應(yīng)該要調(diào)增吧!相當(dāng)于減過兩次呢
處置不用再做折舊
借:固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)
不用做到營業(yè)外支出是吧
最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
所以說,營業(yè)外支出還是減了一次么,利潤那里減過了,然后之前又扣除了,不用調(diào)增回來一次嗎?正常應(yīng)該扣下次
這個(gè)是報(bào)廢的損失,是可以抵扣的
不影響的,折舊還是正常抵扣